Compare commits
104 Commits
d754a6f7c9
...
master
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
9472252f37 | |||
a390bee281 | |||
f14c3be228 | |||
2c007fc730 | |||
764aedcf07 | |||
598a6db720 | |||
42935b3691 | |||
311cdd8671 | |||
77b855816a | |||
4400eb53ff | |||
e7838cd085 | |||
51f602eb39 | |||
e1e5498ff7 | |||
dd4a69ce07 | |||
2307269b0d | |||
245ce9fc59 | |||
f6a30c45e2 | |||
ed1abcdf63 | |||
e958298815 | |||
4dbe83ee3d | |||
4130a21e75 | |||
8d4a53fcab | |||
58843368ea | |||
03e09a2ae5 | |||
2423d6683f | |||
b94f74079e | |||
c8de644e93 | |||
bd9b204cdb | |||
6acab2d3ce | |||
eb6c442a8c | |||
42a123ae66 | |||
4c1828412b | |||
9956b98f70 | |||
091000e118 | |||
fc1e5e2a6b | |||
55d66dfb91 | |||
455217285b | |||
3090068e7c | |||
1eb766ee81 | |||
e5f2838c8c | |||
fb7020bfbe | |||
67144c0763 | |||
a70baddd03 | |||
50827ffa44 | |||
58400f9c8a | |||
e591e1691e | |||
e1f68dfe78 | |||
1cc94e6af0 | |||
8906f81274 | |||
ec6d5ce4a3 | |||
33597dfa6d | |||
aeb41dad0e | |||
08c384c875 | |||
60b2260f98 | |||
b11079e22a | |||
9465415665 | |||
37b60705b7 | |||
98f37e52b1 | |||
b12c70997a | |||
ebee60b605 | |||
e2cd3b7c89 | |||
70a39c18e8 | |||
d2502c1bab | |||
0e97d75b1d | |||
14844fc1fa | |||
9499ccaf03 | |||
5f2229bc06 | |||
18a7370da7 | |||
d614ad1e0e | |||
ed74a3dd2d | |||
8c5420309c | |||
c8910c8bd8 | |||
e90a389c04 | |||
74671a91ce | |||
8d385ec54e | |||
b204352a5f | |||
13af6666c0 | |||
6fac9241d8 | |||
b43447ea73 | |||
952f8054fc | |||
1d4ab03af1 | |||
42128226f8 | |||
37ef89fbb2 | |||
1c9d29da16 | |||
5890dc1e97 | |||
3cfb8e8288 | |||
3124b61a2c | |||
f98370b064 | |||
b4fc874cb7 | |||
70c98f6398 | |||
ce125e8371 | |||
af48a6b02a | |||
6db3cc0fac | |||
854f641242 | |||
5d7dba86d3 | |||
6ed7f873e1 | |||
d8515aa6c0 | |||
439b8e6852 | |||
4427a3dd34 | |||
64511ea496 | |||
2100acfe8f | |||
08a0b91a06 | |||
19e1a301f8 | |||
123bcd89cb |
1
Jenkinsfile
vendored
@ -1,4 +1,5 @@
|
||||
node {
|
||||
cleanWs()
|
||||
checkout scm
|
||||
|
||||
docker_tag = 'latest'
|
||||
|
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-3.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-4.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-5.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-6.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-7.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-8.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image-9.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор CRM/image.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
74
docs/Admin manuals/Администратор CRM/Администратор CRM.md
Normal file
@ -0,0 +1,74 @@
|
||||
# Администратор CRM
|
||||
|
||||
## Настройка почтового ящика по умолчанию для отправки писем из Лидов
|
||||
|
||||
1. Открыть браузер
|
||||
2. Перейти в почтовый ящик yandex или mail
|
||||
3. Открыть консоль (F12)
|
||||
4. На вкладке console выполнить команду:
|
||||
|
||||
**yandex:**
|
||||
navigator.registerProtocolHandler("mailto", "https://mail.yandex.ru/compose?mailto=%s", "yandex")
|
||||
|
||||
**mail:**
|
||||
navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://e.mail.ru/compose?mailto=%s","mail.ru")
|
||||
|
||||
В правом верхнем углу экрана разрешить переход по ссылкам почты.
|
||||
|
||||
## Аккаунты
|
||||
|
||||
В документе **Аккаунт почты** создать новый аккаунт и заполнить поля как:
|
||||
|
||||
- адрес (адрес почты)
|
||||
- пароль (пароль приложения, созданный в почте)
|
||||
- описание (ФИО менеджера)
|
||||
|
||||
Заполнить поля входящего сервера, сервер в зависимости от почтовика будет imap.mail.ru или imap.yandex.ru и т.д., нажать на 
|
||||
|
||||
Нажатием развернуть поле **Настройка папок**. Выбрать дополнительные папки, нажать на кнопку 
|
||||
|
||||
Отметить чек-боксами необходимые папки из списка загруженных. Для того, чтобы грузило из папок входящие
|
||||
и исходящие, нужно вставить в поля **Входящая почта** и **Исходящая почта** названия папок из грида со
|
||||
списком, подходящих по названию (входящая почта - INBOX, Inbox, исходящая - Sent, SentBox, Отправленные
|
||||
и т.п.). Регистр имеет значение. У разных поставщиков почты папки могут называться по разному.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Доступ к EMail-сообщениям почты
|
||||
|
||||
Настроить доступ к EMail-сообщениям почты в документе **Настройка пользователя**. Выбрать из реестра
|
||||
пользователей нужного менеджера, на закладке **CRM** в поле **EMail-почта** выбрать настроенный аккаунт
|
||||
почты, принадлежащий указанному менеджеру. Сохранить документ. Руководителю
|
||||
отдела дать доступ ко всем рабочим аккаунтам менеджеров.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Настройка Воронки продаж
|
||||
|
||||
Настроить Воронку продаж в документе **Воронки продаж**, расположенной в главном меню системы в папке
|
||||
**Настройки**. Создать документ, ввести название воронки. Перейти в поле **Этапы**, добавлять этапы по кнопке
|
||||
**Добавить**, в правом поле, подсвеченном красной рамкой, ввести наименование этапа и выбрать из выпадающего
|
||||
списка, данные которого хранятся в справочнике **Статусы лидов**, Статус данного этапа.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Добавить все необходимые этапы, перейти на закладку **Характеристики**, нажать на , присвоить
|
||||
группе наименование в поле справа.
|
||||
|
||||
Добавлять в группу характеристики кликом на .
|
||||
|
||||
В поле справа выбрать необходимую характеристику из выпадающего списка, данные хранятся в справочнике
|
||||
**Справочник характеристик лида**. Добавить необходимые характеристики. При необходимости обязательность
|
||||
заполнения характеристики привязать к определенному этапу, например: характеристики Причина отклонения
|
||||
и Дата отклонения привязать в этапу Закрыто не реализовано (в дальнейшем при работе с Лидом, чтобы
|
||||
перейти на этап Закрыто не реализовано, нужно будет обязательно заполнить поля характеристик Причина
|
||||
отклонения и Дата отклонения).
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Удалить характеристику и группу по клику на .
|
||||
|
||||
Перемещать этапы и характеристики вверх или вниз по клику на .
|
||||
|
||||
После внесения в документ всех данных, сохранить документ.
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 100 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор банка/image-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор банка/image.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
@ -14,13 +14,11 @@
|
||||
|
||||
Откроется реестр Структура файла для обмена данными с клиент-банком:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
***Создание документа***
|
||||
|
||||
Чтобы создать документ, нажмите на кнопку “создать” в шапке документа:
|
||||
|
||||

|
||||
Чтобы создать документ, нажмите на кнопку **Создать** в шапке документа:
|
||||
|
||||
Откроется новый документ:
|
||||
|
||||
@ -90,7 +88,7 @@
|
||||
|
||||
***Реестр***
|
||||
|
||||
Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **“Бухгалтерский учет” – “Бухгалтерские операции”**.
|
||||
Чтобы открыть реестр документа необходимо перейти в Меню в **Бухгалтерский учет – Бухгалтерские операции**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
@ -98,9 +96,9 @@
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции;
|
||||
* **создание** - отвечает за создание новой бухгалтерской операции
|
||||
|
||||
* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на “удалить”.
|
||||
* **удаление** - удаляет ранее созданный документ. Требуется выделить документ в реестре и нажать на удалить
|
||||
|
||||
* **привязка к организациям** - дает возможность привязать документ не только к организации, в которой создавался, но и к другим, имеющимся в списке.
|
||||
|
||||
@ -176,8 +174,64 @@
|
||||
После сохранения документа нажать на “сохранить” или “сохр.закрыть”.
|
||||
|
||||
|
||||
## Контрагенты
|
||||
|
||||
Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
|
||||
|
||||
**Основные принципы проверок:**
|
||||
|
||||
1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.
|
||||
|
||||
2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.
|
||||
|
||||
**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
|
||||
|
||||
***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
|
||||
|
||||
1.1 Краткое наименование
|
||||
|
||||
1.2 Полное наименование
|
||||
|
||||
1.3 Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
|
||||
|
||||
***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
|
||||
|
||||
2.1 Тип
|
||||
|
||||
2.2 Вид
|
||||
|
||||
2.3 Юр. Адрес (только для юр. лиц)
|
||||
|
||||
***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
|
||||
|
||||
3.1 ИНН
|
||||
|
||||
3.2 КПП
|
||||
|
||||
3.3 ОГРН
|
||||
|
||||
3.4 ОКПО
|
||||
|
||||
3.5 ОКОПФ
|
||||
|
||||
3.6 СНИЛС и паспорт
|
||||
|
||||
**Пояснение к п.3:**
|
||||
|
||||
3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
|
||||
Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
|
||||
|
||||
При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП).
|
||||
|
||||
При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
|
||||
*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
|
||||
|
||||
3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
|
||||
|
||||
3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
|
||||
|
||||
3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
|
||||
|
||||
3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
|
||||
|
||||
3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 106 KiB After Width: | Height: | Size: 172 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор закупок/1-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор закупок/2..-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор закупок/2...png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 121 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор закупок/3-3.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 121 KiB |
@ -1,114 +1,114 @@
|
||||
# Подтип документа
|
||||
## Подтип документа
|
||||
|
||||
## Общее описание назначения справочника
|
||||
**Общее описание назначения справочника**
|
||||
|
||||
Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра "Подтипы документов" предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа "Заявка на закупку" может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка.
|
||||
Подтипы документов обеспечивают более детальную категоризацию документов. Документы реестра **Подтипы документов** предназначены для организации различных шаблонов документов одного и того же типа. Например, для типа документа Заявка на закупку может быть несколько подтипов: Оборудование, запчасти; Компьютерная техника; Ремонт станка.
|
||||
|
||||
## Реестр
|
||||
**Реестр**
|
||||
|
||||
Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **“Подтип документа”**.
|
||||
Для открытия реестра перейдите в **Меню** и введите в поисковое поле **Подтип документа**.
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на панели инструментов:
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Документ
|
||||
**Документ**
|
||||
|
||||
## Вкладка “Настройки”
|
||||
1. Вкладка **Настройки**
|
||||
|
||||
Настройки для документа "Подтип" выглядят следующим образом:
|
||||
Настройки для документа Подтип выглядят следующим образом:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа;
|
||||
* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений;
|
||||
* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа.
|
||||
* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России;
|
||||
* **Действует “с" и "по"** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным;
|
||||
* Опция **“Использовать по умолчанию”** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле "Использовать по умолчанию" можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию;
|
||||
* Опция **“Конфиденциально”** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце "Видеть конфиденциальные”;
|
||||
* c помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту;
|
||||
* с помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору.
|
||||
* **Наименование** – обязательное для заполнения поле. Оно соответствует названию подтипа документа
|
||||
* **Служебное наименование** – является необязательным. При его заполнении специальные служебные наименования подключают функции проверок и вычислений
|
||||
* **Использовать в документе** – указываем, в каком документе будет использоваться данный подтип документа
|
||||
* **Кодификатор минтруда** – вносится код документа или иных сведений, связанных с работой, оформляемых в письменном виде, согласно Приказа Минтруда России
|
||||
* **Действует с и по** – при помощи этих полей можно указать период времени, в течение которого данный подтип будет действовать в системе. По истечению заданного срока при создании документов данный подтип не будет предложен. Если даты в полях не указаны, то подтип считается бессрочным
|
||||
* Опция **Использовать по умолчанию** – отмечает данный подтип документа, который будет вставляться в соответствующее поле при создании документа автоматически. Поставить галочку в поле Использовать по умолчанию можно в том случае, если она не проставлена для другого подтипа того же типа документа. В противном случае при попытке сохранить документ операция не будет выполнена, и появится системное сообщение с предупреждением, что значение по умолчанию уже выбрано, с указанием, какой именно подтип документа выбран по умолчанию
|
||||
* Опция **Конфиденциально** – отмечает данный подтип документа, как конфиденциальный. Доступ к таким документам имеют только те пользователи, у которых в настройках пользователя проставлена галочка в столбце Видеть конфиденциальные
|
||||
* С помощью табличной части **Настройка допустимых статусов** для данного подтипа указываются допустимые действия при согласовании по маршруту
|
||||
* С помощью табличной части **Настройка уведомлений инициатору** определяется какой вид уведомления будет направлен инициатору
|
||||
|
||||
## Вкладка "Право на создание документов с данным подтипом"
|
||||
2. Вкладка **Право на создание документов с данным подтипом**
|
||||
|
||||
Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице "Подразделение". Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
|
||||
Если данный подтип документа создан для конкретного подразделения, то нужно указать это подразделение в таблице Подразделение. Для этого нажать кнопку "+" (Добавить). В этом случае пользователям других подразделений он будет недоступен для выбора.
|
||||
|
||||
Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице "Пользователи".
|
||||
Также можно указать только пользователей, у которых будет возможность выбрать этот подтип документа. Для этого их нужно указать в таблице Пользователи.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **"11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА"**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
|
||||
В данном примере указан что документ с данным подтипом сможет создать любой пользователь, который находится в подразделении **11Б1 ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**, либо только пользователь **TEST TEST**, либо только пользователь, имеющий роль **requestPurchase_write**.
|
||||
|
||||
## Копировать права на подтипы
|
||||
***Копировать права на подтипы***
|
||||
|
||||
Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо **выбрать подтип документа**, на который необходимо настроить права, например "Ремонт станка" и нажать кнопку **"Копировать права"**.
|
||||
Чтобы скопировать разрешения, настроенные для одного подтипа в другой подтип, необходимо выбрать подтип документа, на который необходимо настроить права, например Ремонт станка и нажать кнопку **Копировать права**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, "План закупок", затем **нажать "Ок"**.
|
||||
Во всплывающем окне необходимо **выбрать подтип**, с которого необходимо скопировать права, например, План закупок, затем нажать **Ок**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Права на подтип "План закупок" скопируются и будут отображены в табличной части.
|
||||
Права на подтип План закупок скопируются и будут отображены в табличной части.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# Критерии оценки
|
||||
## Критерии оценки
|
||||
|
||||
## Общее описание назначения справочника
|
||||
**Общее описание назначения справочника**
|
||||
|
||||
Данный справочник используется в документе “Заявка на закупку” во вкладке “Критерии оценки”.
|
||||
Данный справочник используется в документе **Заявка на закупку** во вкладке **Критерии оценки**.
|
||||
|
||||
Оценку проводят, чтобы выявить победителя. Для этого заказчик оценивает предложения поставщиков по набору параметров. Каждому параметру присваиваются баллы, побеждает поставщик, набравший больше всего баллов.
|
||||
|
||||
В документации каждой закупки заказчик перечисляет критерии, по которым будет оценивать поставщика, а затем конкретизирует их значимость. Совокупная значимость всех критериев всегда составляет 100%.
|
||||
|
||||
## Реестр
|
||||
**Реестр**
|
||||
|
||||
Для открытия реестра перейдите в **Меню – Управление закупками – Критерии оценки**. Для доступа к документу необходима роль администратора системы.
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **"Создать"** на верхней панели инструментов:
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на верхней панели инструментов:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Документ
|
||||
**Документ**
|
||||
|
||||
Заполненный документ "Критерии оценки" может выглядеть следующим образом:
|
||||
Заполненный документ **Критерии оценки** может выглядеть следующим образом:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
* **Наименование** – задается любое желаемое
|
||||
* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя.
|
||||
* Если критерий не должен отображаться в документе “заявка на закупку”, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне “не использовать”. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку.
|
||||
* **Краткое наименование** является уникальным и должно быть прописано внутри самого кода. Прописать любое краткое наименование нельзя
|
||||
* Если критерий не должен отображаться в документе заявка на закупку, то не обязательно удалять его. Есть возможность проставить галочку в окне **не использовать**. Чтобы снова видеть данный критерий в закупках, необходимо, соответственно, убрать галочку
|
||||
* Наилучшее значение – выбирается из списка. Существует только 2 варианта: минимальное и максимальное
|
||||
* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку.
|
||||
* Коэффициент по умолчанию – значение, которое будет автоматически отображаться в документе заявка на закупку
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# Настройка системы управления закупками
|
||||
## Настройка системы управления закупками
|
||||
|
||||
## Общее описание назначения справочника
|
||||
**Общее описание назначения справочника**
|
||||
|
||||
Данный справочник предназначен для того, чтобы пользователь, при создании заявки на потребность, видел не все подразделения, которые существуют на предприятии, а только те, которые чаще всего нуждаются в заявках.
|
||||
|
||||
## Реестр
|
||||
**Реестр**
|
||||
|
||||
Для открытия реестра перейдите в Меню и введите в поисковое поле **Настройка системы…**.
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов за выбранный период:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов:
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку **Создать** на панели инструментов:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
@ -117,7 +117,64 @@
|
||||

|
||||
|
||||
|
||||
## Контрагенты
|
||||
|
||||
Документ **Контрагент** включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
|
||||
|
||||
**Основные принципы проверок:**
|
||||
|
||||
1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное
|
||||
|
||||
2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа
|
||||
|
||||
**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
|
||||
|
||||
***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
|
||||
|
||||
1.1 Краткое наименование
|
||||
|
||||
1.2 Полное наименование
|
||||
|
||||
1.3 Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
|
||||
|
||||
***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
|
||||
|
||||
2.1 Тип
|
||||
|
||||
2.2 Вид
|
||||
|
||||
2.3 Юр. Адрес (только для юр. лиц)
|
||||
|
||||
***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
|
||||
|
||||
3.1 ИНН
|
||||
|
||||
3.2 КПП
|
||||
|
||||
3.3 ОГРН
|
||||
|
||||
3.4 ОКПО
|
||||
|
||||
3.5 ОКОПФ
|
||||
|
||||
3.6 СНИЛС и паспорт
|
||||
|
||||
**Пояснение к п.3:**
|
||||
|
||||
3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат).
|
||||
Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
|
||||
|
||||
При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр "Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом "физ. лицо", а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента "юр. лицо" (только без проверки КПП).
|
||||
|
||||
При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
|
||||
*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
|
||||
|
||||
3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
|
||||
|
||||
3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
|
||||
|
||||
3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
|
||||
|
||||
3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
|
||||
|
||||
3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)
|
@ -5,4 +5,66 @@
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image1.png" alt="Рисунок 1. Роли приложений в главном меню">
|
||||
<figcaption>Рисунок 1. Роли приложений в главном меню</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
## Контрагенты
|
||||
|
||||
Документ «Контрагент» включает в себя множество проверок, которые направлены на обеспечение заполненности тех или иных полей. Эти проверки могут быть настроены в зависимости от учетной политики, констант, ролей и других факторов. Для каждой проверки требуется определить перечень полей, которые будут подвергаться этой проверке.
|
||||
|
||||
**Основные принципы проверок:**
|
||||
|
||||
1. Проверки связаны исключительно с заполненностью полей, если в пояснении к перечню не указано иное.
|
||||
|
||||
2. Несоблюдение установленных требований будет препятствовать сохранению документа.
|
||||
|
||||
**Перечни полей, подвергающихся к проверке при сохранении документа:**
|
||||
|
||||
***1. Перечень полей обязательных для заполнения***
|
||||
|
||||
1.1 Краткое наименование
|
||||
|
||||
1.2 Полное наименование
|
||||
|
||||
1.3 Банковские реквизиты (при наличии строки проверяются поля: банк, расчётный счёт)
|
||||
|
||||
***2. Перечень полей, проверка которых зависит от настройки учетной политики***
|
||||
|
||||
2.1 Тип
|
||||
|
||||
2.2 Вид
|
||||
|
||||
2.3 Юр. Адрес (только для юр. лиц)
|
||||
|
||||
***3. Перечень полей, проверка которых зависит от признаков и констант***
|
||||
|
||||
3.1 ИНН
|
||||
|
||||
3.2 КПП
|
||||
|
||||
3.3 ОГРН
|
||||
|
||||
3.4 ОКПО
|
||||
|
||||
3.5 ОКОПФ
|
||||
|
||||
3.6 СНИЛС и паспорт
|
||||
|
||||
**Пояснение к п.3:**
|
||||
|
||||
3.1.1 При отсутствии признака «нерезидент» проводится проверка для ИНН (заполненность, кол-во символов, формат);
|
||||
Для документов с видом контрагента «юр. лицо» производится проверка на повторение ИНН и КПП, за исключением наличия роли **(contractor_allow_save_similar_inn_kpp)**
|
||||
|
||||
При наличии константы **(add_type_check_contractor)** к этой проверке добавляется параметр «Тип контрагента» (в этом случае разрешающих ролей не предусмотрено). Аналогичным образом производится проверка для документа с видом «физ. лицо», а также при наличии константы «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** и незаполненного КПП с видом контрагента “юр. лицо” (только без проверки КПП).
|
||||
|
||||
При наличии константы **allow_emptyInn_forBuyers_in_contractor** для контрагентов с типом “Покупатель” и видом “физ. лицо” данное поле не обязательно к заполнению.
|
||||
*(актуально с версии общих справочников 3.3.15)
|
||||
|
||||
3.2.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка КПП (заполненность, кол-во символов)
|
||||
|
||||
3.3.1 При заполненном поле и отсутствии «Интеграции САП» **(tab_SAP_visible_in_contractor)** производится проверка ОГРН (заполненность, кол-во символов, формат)
|
||||
|
||||
3.4.1 При заполненном поле производится проверка ОКПО (кол-во символов)
|
||||
|
||||
3.5.1 При отсутствии признака «Нерезидент» и видом контрагента, не являющемся физ. лицом, производится проверка ОКОПФ (заполненность)
|
||||
|
||||
3.6.1 При наличии константы **(Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица)** и видом контрагента, являющемся физ. лицом, производится проверка СНИЛС (заполненность, кол-во символов) и паспортных данных (заполненность, табл. часть включительно)
|
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/1-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/1-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/2-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/2-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/3-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 139 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/3-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Администратор управления ремонтами/3.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 126 KiB |
@ -0,0 +1,45 @@
|
||||
## Виды дефектной ведомости
|
||||
**Общие сведения**
|
||||
|
||||
Документы модуля **Управления ремонтами** состоят из справочников. Прежде чем приступить к работе, необходимо заполнить справочники данными, которые впоследствии будут отображаться в реестре и выпадающих списках документа Дефектная ведомость.
|
||||
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Виды дефектной ведомости**.
|
||||
Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В открывшемся документе введите **Наименование**, затем нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ отобразится в реестре:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В Документе Дефектная ведомость данные справочника отображаются в поле **Вид**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Виды ремонта
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Виды ремонта**.
|
||||
Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В открывшемся документе введите **Наименование**, по необходимости введите **Шифр(текст)**. Далее нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ отобразится в реестре.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В Документе Дефектная ведомость данные справочника отображаются в поле **Вид ремонта**:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Части оборудования
|
||||
Для работы с документом откройте реестр **Части оборудования**.
|
||||
Для создания нового документа нажмите кнопку **Создать**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В открывшемся документе введите **Наименование**, затем нажмите кнопку **Сохранить**. Созданный документ отобразится в реестре.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В Документе Дефектная ведомость данные справочника отображаются в поле **Часть**.
|
||||
|
||||

|
207
docs/Admin manuals/Настройка констант/Настройка констант.md
Normal file
@ -0,0 +1,207 @@
|
||||
# Настройка констант в системе
|
||||
|
||||
## Описание
|
||||
|
||||
Расшифровка поставляемых прикладными библиотеками констант, которые обрабатываются приложением (константы вводятся в документе «Настройка учетной политики предприятия»)
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека «Общие справочники»
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
Договор: Показывать всех кураторов холдинга | | 1 | Отображение всех кураторов холдинга по выбранному «Виду договора»
|
||||
usercompanies_access_accountingwork | | 1 | Отображение вкладки «Учет труда» в документе «Настройка пользователей»
|
||||
usercompanies_access_materialgroup | | 1 | Отображение вкладки «Справочники» в документе «Настройка пользователей»
|
||||
usercompanies_access_materialmanagement | | 1 | Отображение вкладки «Складской учет» в документе «Настройка пользователей»
|
||||
usercompanies_access_payroll | | 1 | Отображение вкладки «Расчет з/п» в документе «Настройка пользователей»
|
||||
usercompanies_access_servicerequest | | 1 | Отображение вкладки «Управление запросами на обслуживание» в документе «Настройка пользователей»
|
||||
usercompanies_access_staffrequirement | | 1 | Отображение вкладки «Подбор персонала» в документе «Настройка пользователей»
|
||||
Договор: Показать вкладку "Объекты" | | 1 | Отображение вкладки «Объекты» в документе «Договор»
|
||||
Договор: Показать вкладку "Параметры заявок" | | 1 | Отображение вкладки «Параметры заявок» в документе «Договор»
|
||||
require_project_in_contract_documents | | 1 | Требовать заполнение в договорных документах поля «Проект»
|
||||
номенклатура_проверка_на_существование | | 1 | При сохранении новой номенклатуры производить проверку на существование в справочнике номенклатуры с таким же наименованием методом перестановки слов
|
||||
require_ItemOfBdds_in_contract_documents | | 1 | Требовать заполнение в договорных документах таблицы «Статья ДДС»
|
||||
DisableFullNameGenerationInContractor | | 1 | Отключение автоформирования краткого и полного имени контрагента
|
||||
Договор_КопироватьВходящийНомерВПолныйИВнутренний | | 1 | Включение копирование входящего номера в полный и внутренний в договоре
|
||||
Отключить автоформирование маршрута | | 1 | Отключает автоматическое нажатие на кнопку "Создать маршрут" в модальном окне маршрута
|
||||
Обмен данными с помощью Диадок | | 1 | Делает доступной операцию "Отправить в Диадок" в документах "Договор" и "Дополнительное соглашение к договору"
|
||||
Договор_РазрешитьПовторПолногоНомера | | 1 | Разрешает регистрировать договоры с одинаковыми полными номерами для разных контрагентов
|
||||
Типовой складской учет | | 1 | Разрешает отображать закладку "Исполнение договора" в документе "Договор"
|
||||
не_делить_по_филиалам_список_проектов | | 1 | Если есть константа в организации со значением 1, то единый справочник проектов будет отображаться на всех филиалах
|
||||
Задача шедулера "Создание пользователей" | | 1 | Если есть константа в организации, то в карточке и реестре сотрудников добавиться кнопка создания пользователей по выделенному списку и направление им уведомлений
|
||||
AdditionalDocumentKindDefault | | Код из справочника "Виды дополнительного документа" | Подставляет выбранный вид документа по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра
|
||||
AdditionalDocumentsetDefInfluence | | Код из вьюшки VInfluenceOfSum ***(1 - 'Увеличивает сумму',2 -'Уменьшает сумму', 3 - 'Не влияет на сумму', 4 -'Заменяет сумму договора')*** | Подставляет выбранный вид "Влияние на сумму договора" по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра
|
||||
Управленческая структура предприятия | | 1 | Если константа включена, то в документах будет отображаться управленческая структура, иначе - организационная структура
|
||||
price_by_features | | 1 | Отвечает за наличие функционала характеристик номенклатуры в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
|
||||
price_by_kinds | | 1 | Включает\отключает режим ведения прайса по множеству видов в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
|
||||
price_by_alter_measure | | 1 | Значение по умолчанию (1\0) для флага отображения альтернативных единиц измерения в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
|
||||
price_without_vat | | 1 | Значение по умолчанию (1\0) для флага расчета от цены без НДС в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП)
|
||||
price_vat_style | | 1 | Значение по умолчанию (1\2\3) для настройки видимости ценовых колонок в документе «Прайс-лист» (список ЖНВЛП). «1» - Только цены с НДС, «2» - Только цены без НДС, «3» - Цены с НДС и без НДС
|
||||
price_kind_hidden_ТипДокумента | | 1 | Коды видов прайса, которые не нужно отображать в соответствующем выпадающем списке указанного типа документа
|
||||
access_material_usercompanies_ТипДокумента | | 1 | Проверять права на выбор номенклатуры\группы номенклатуры для указанного типа документа
|
||||
valid_multiple_constants | const1;const2;const3 | | В текстовом значении через точку с запятой указываются константы, для которых допускается несколько записей с одним определением
|
||||
Учет ГОЗ | | 1 | Видимость закладки "ГОЗ" в договорах
|
||||
Сервисные_функции_учитывать_заблокированных_пользователей | | 1 | При наличии константы заблокированные пользователи удаляются из всех сервисных функций
|
||||
show_material_tab_analog | | 1 | Отображение у номенклатуры поля «Шифр изделия» и закладки аналогов
|
||||
standard_operations_for_multiple_filials | | 1 | Определяет возможность использовать бухгалтерскую операцию в нескольких филиалах
|
||||
projects_for_multiple_filials | | 1 | Определяет возможность использовать проект в нескольких филиалах
|
||||
show_head_organization_contracts | | 1 | Отображать договора головной организации
|
||||
projectname_from_the_nomenclature | | 1 | Создавать "Проект" из Доп. документа к договору с именем - "Номер + Вид документа + номенклатура из спецификации"
|
||||
tab_SAP_visible_in_contractor | | 1 | Отображение вкладки "Интеграция с SAP" в документе "Контрагент"
|
||||
add_type_check_contractor | | 1 | В документе "Контрагент" при сохранении на проверке ИНН и КПП добавляется Тип
|
||||
RenameValidContractDocument | Счет | | Реестр "Документа имеющего силу договора" меняется на наименование из Настройки текстовой константы
|
||||
contract_for_multiple_filials | | 1 | Возможность менять свою организацию в Договоре
|
||||
ОА_скрыть_закрытую_номенклатуру | | 1 | При числовом значении 1 в обозревателе аналитик не будут отображаться закрытые номенклатуры
|
||||
restrictions_direction_contract | 1,1 | 1 | При числовом значении 1 и текстовом значении 1,1 в договоре потребуется заполненность направления с ограничением в кол-ве 1
|
||||
Контрагент: проверка СНИЛС и паспорта физ.лица | | 1 | При числовом значении константы 1 в контрагенте с видом "Физ. лицо" потребуется заполненность СНИЛС и паспортных данных при сохранении
|
||||
department_for_multiple_filials | | 1 | При числовом значении константы 1 в реестре подразделений появляется кнопка привязки подразделения к филиалу
|
||||
usercompanies_access_crm | | 1 | При использовании библиотеки CRM добавить в настройку учетной политики константу usercompanies_access_crm с числовым значением, равным 1. Добавлены модели для сохранения прав доступа к воронкам
|
||||
matetial_registry_off_tool_visible | | 1 | При установке числовой константы в 1 становится доступна кнопка "Поиск по ШК" в реестре номенклатур
|
||||
Блокировать всех уволенных | | 1 | При установке числовой константы 1 происходит блокировка пользователей уволенных сотрудников
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Бухгалтерский учет"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
control_of_contracts_execution_default_account | 6[02]%, 76.04 | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для контроля исполнения договоров. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 6[02]%, 76.04
|
||||
accounting_balance_closing_mode | | 2 | Режим закрытия периода изменения баланса: если значение =1, то просто закрывается период; если значение =2, то закрывается период и записываются остатки по счетам
|
||||
Проверки при проведении проводок| | 1 | Параметр, определяющий запуск процедуры проверок при проведении проводок. если в результате проверки обнаружены ошибки, то проводки не проводятся.
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Дебиторы-кредиторы"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам полученным (Код=СчетВхАВ) | 76.АВ | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для НДС по авансам и предоплатам полученным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.АВ
|
||||
Счет сопоставления по умолчанию (Код=СООсчет) | 60%,62%,76% | | Счет по умолчанию для сопоставления оплаты отгрузки 60%,62%,76%
|
||||
Раздельный учет НДС | | 1 | Раздельный учет НДС (п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ)
|
||||
Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам выданным (Код=СчетИсхАВ) | 76.ВА | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для С НДС по авансам и предоплатам выданным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.ВА
|
||||
Счет по умолчанию, Расчёты по НДС (Код=НДС) | 68.01 | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Расчёты по НДС. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 68.01
|
||||
Счета оплаты-отгрузки ТМЦ (Код=СООтмц) | 60% | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки ТМЦ. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 60%
|
||||
Счета оплаты-отгрузки Реализация (Код=СООПрод) | 62% | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки Реализация. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 62%
|
||||
Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки (Код=СчетСОО) | 76.99 | | Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.99
|
||||
Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки | | 1 | Параметр, определяющий наличие аналитики к договору "Дополнительного документа к договору (спецификации)" для ведения дебиторов и кредиторов в разрезе этой аналитики.
|
||||
КВО исключаемые при раздельном учете НДС | 22 | | КВО исключаемые при пересчете сумм налога в книге покупок при раздельном учете НДС (п. 4 и 4.1 ст. 170 НК РФ)
|
||||
warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
Счета учета авансов с покупателями(Код=УчетАвансовПокуп) | 62.02 | | Счета учета авансов с покупателями
|
||||
Счета учета авансов с поставщиками(Код=УчетАвансовПост) | 60.02 | | Счета учета авансов с поставщиками
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Учет банковских операций"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
Структура Сбера | 1 | | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Сбербанк
|
||||
Структура Уралсиба | 2 | | Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Уралсиб
|
||||
Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении | | 3 | Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении по умолчанию при создании документа
|
||||
Искать договор в назначении платежа | | 1 | Искать договор в назначении платежа при загрузке банковской выписки
|
||||
RenameProjectsObjects | Объект | | Менять название поля "Проект" в документах Платежное поручение, ПКО, РКО на название в текстовом значении данной константы. Например "Объект"
|
||||
finance_moving_for_multiple_filials | | 1 | "Возможность ведения банковских документов по нескольким организациям без переключения между ними"
|
||||
Показывать Заявки от клиента в первичных документах | | 1 | "Показывать Заявки от клиента в первичных документах - Приход денег по банку, Приходный кассовый ордер, Расходная накладная"
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Складской учет"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
шаблон_номера_исходящих_сф | MMDDNNN | Прибавляется номер к максимальному за период ***1 - в рамках года и месяца;*** ***2,4 - в рамках года;*** ***до 40 - в рамках дня;*** ***свыше 40 - в рамках текстовой константы(не зависимо от кол-ва за период документов)*** | Константа определяет шаблон, по которому будут формироваться номера исходящих с/ф. Поддерживаются четыре блока: год (символы «YYYY» или «YY»), месяц (символы «MM»), день (символы «DD») и порядковый номер (символы «N»), а также спецсимволы-разделители между блоками. Например для шаблона «YYYY/MM/DD-NN» для выписанных 31.01.2020 трех с/ф сформируются номера «2020/01/31-01», «2020/01/31-02», «2020/01/31-03»
|
||||
склад_остатки_маска_счета | 10%,4%,08%,00% | | Маска счета, которая будет использована по умолчанию для выборки остатков в расходных документах и аналитических формах. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 10%,4%,08%,00%
|
||||
склад_остатки_по_шифру_проекта | | 1 | Зарезервирована для проекта «НТЦ ЭА», на котором ведется учет ТМЦ по партионной характеристике «Шифр проекта». При ее указании в аналитических формах появляются дополнительные контролы для фильтрации выборок
|
||||
склад_вставка_из_остатков_по_партиям | | 1 | Определяет вид по умолчанию для окна вставки из остатков в расходных документах. В данном случае сразу будет выставлен флаг «Разворачивать по партиям». Если константы нет или ее значение не равно «1», остатки в окне будут появляться свернутыми
|
||||
warehouse_supplier_data_proc | | 1 | Определяет активность функционала обработки данных поставщика (в ПРХ) или покупателя (в РСХ)
|
||||
warehouse_collapsed_view_storagereceipts | | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в приходной накладной
|
||||
warehouse_collapsed_view_replacement | | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в накладной на перемещение
|
||||
warehouse_collapsed_view_writeoffact | | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в акте списания
|
||||
warehouse_collapsed_view_salesinvoice | | 1 | Определяет необходимость отображения свернутого вида в расходной накладной
|
||||
warehouse_inventory_goods_account | 10.10 | | Определяет счет ТМЦ, для которого необходим учет по инвентарным номерам
|
||||
StorageReceipts_RequestForContractor_visible | | 1 | Определяет необходимость отображения функционала привязки заявок поставщику в приходной накладной
|
||||
SchetNDSSalesInvoiceForm | 68.01 | | Определяет счет НДС по умолчанию в расходной накладной
|
||||
StandartProcent | | 10 | Определяет процент наценки по умолчанию в расходной накладной
|
||||
Аналитика "Без договора" | "код из справочника" | | В случае, когда с контрагентом нет договора, но для аналитики проводки балансового счета нужно аналитика Договор, нужно создать договор без номера и даты (наименование - "Без договора")и записать этот код в Текстовое значение константы
|
||||
warehouse_incoming_control_enabled | | 1 | Определяет видимость закладки "Входной контроль" в ПРХ
|
||||
warehouse_quarantine_zone | | 12345 | Определяет код склада карантинной зоны для перемещения не прошедших входной контроль материалов
|
||||
copy_storagereceipts_with_detail | | 1 | Копирование приходной накладной вместе с детальной частью
|
||||
reservation_storage | | 12345 | Определяет код склада резервирования(бронирования) ТМЦ
|
||||
copyArriveMatFromProductWithDetail | | 1 | Копирование прихода из производства вместе с детальной частью
|
||||
warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения складских документов по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
warehouse_arrival_at_any_cell | | 1 | Определяет возможность указать в приходной накладной ячейку хранения, отличную от ЗП
|
||||
salesinvoice_pricekind_hard | | 1 | При установке числовой константы в 1 в расходной накладной отпускные цены выставляются только по указанному виду цены прайса
|
||||
salesinvoice_analysis_grouping | 62733,62737 | | В текстовом значении через запятую указать список групп номенклатуры, по которым будет производиться группировка в аналитической форме "Отчет по отгрузке"
|
||||
счет_передачи_сырья_на_переработку | 10.07 | | В текстовом значении указать балансовый счет, на котором учитывается сырье в переработке
|
||||
warehouse_debit_on_surpluses | 002 | | В текстовом значении указать счет дебет, на который будут созданы излишки
|
||||
счет_учета_инвентаря | 017 | 1 | В текстовом значении указать забалансовый счет учета инвентаря. Действует при числовом значении 1
|
||||
contractor_inout_used_Base.SalesInvoice | | 1 | При числовом значении 1 в документах РСХ будут выводится только контрагенты с признаком Поставщик/покупатель и покупатель
|
||||
contractor_inout_used_Base.StorageReceipts | | 1 | При числовом значении 1 в документах ПРХ будут выводится только контрагенты с признаком Поставщик и Поставщик/покупатель
|
||||
stock_sheet_form_off_tool_visible | | 1 | При установке числовой константы 1 становится доступна операция "Штрихкодирование" в Инвентаризационной описи
|
||||
access_material_usercompanies_Base.ArriveMatFromProduct | | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Приход из производства”
|
||||
access_material_usercompanies_Base.StorageReceipts | | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Приходная накладная”
|
||||
access_material_usercompanies_Base.Material | | 1 | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Номенклатура”
|
||||
price_kind_hidden_Base.CustomerOrder | | 1 | Исключения для лукапа "Вид цены прайса"
|
||||
access_material_usercompanies_ProductComposition | администратор системы;productionadmin | | | Проверка прав пользователя на выбор группы номенклатуры в документе “Составы изделий”
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "CRM"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
finished_goods_warehouse | | 12345 | Значение числовой константы - код склада готовой продукции. Записей может быть несколько
|
||||
копировать_заявку_от_клиента_без_количества | | 1 | При числовом значении 1 копирование детальной части заявки от клиента будет производиться с пустым количеством
|
||||
обязательно_дата_поставки_заявка_от_клиента | | 1 | При числовом значении 1 заявка от клиента будет требовать обязательного заполнения даты поставки
|
||||
price_kind_hidden_SalesPlan | | 1 | В документе “План продаж” исключает возможность выбора "Произвольной" цены или любых других цен, указанных в числовом значении
|
||||
заявка_от_клиента_проверять_прайс_при_сохранении | | 1 | При числовом значении 1 при сохранении заявки от клиента будет производиться проверка актуальности текущих прайса и скидки
|
||||
warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | При числовом значении 1 Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Учет производства"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
units_of_time | [{"id":"20319","name":"МИН","type":"minute","byDefault":true},{"id":"20320","name":"Ч","type":"hour"}] | | Строка в формате JSON, определяющая единицы времени
|
||||
units_of_weight | [{"id":"20194","name":"кг","type":"kg"}] | | Строка в формате JSON, определяющая единицы массы
|
||||
units_of_volume | [{"id":"20148","name":"м3","type":"m3"},{"id":"20147","name":"л","type":"l"}] | | Строка в формате JSON, определяющая единицы объема
|
||||
write_off_to_production | | 12345 | Значение числовой константы - код бухгалтерской операции для создания актов списания ТМЦ по нормам (составам изделия) из документа «Приход из производства»
|
||||
composition_loss_percent | | 1.5 | Процент потерь по умолчанию для состава изделия
|
||||
disassembly_for_production_plan_by_production_card | | 1 | Разузлование в плане производства по технологическим картам
|
||||
template_view_for_ProductComposition | lite | | Для использования упрощенного вида СИ
|
||||
template_view_for_ProductionCard | lite | | Для использования упрощенного вида ТК
|
||||
operation_duration_in_minutes | | 1 | Если числовая константа выставлена в 1, то продолжительность производственных операций в тех. картах считается в минутах. Если числовая константа отлична от 1, то продолжительность производственных операций в тех.картах считается в часах
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Управление закупками"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
RequestPurchaseForm_Projects_visible | | 2 | Настройка видимости поля "Проект" в заявке на потребность и проверка на обязательное заполнение. Для видимости и проверки заполнения поля Проект добавить RequestPurchaseForm_Projects_visible со значением(константа) 2. (Значение 1 добавляет поле на форму, но не проверяет заполнение, значение 2 добавляет поле на форму, и проверяет заполнение)
|
||||
purchasing_management_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения документов закупок по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
Exists_AnnualRequestPurchase | | 1 | Ведение в Управление закупками годовой заявки на потребность (При наличии константы осуществляется проверка на "итоговую сумму" при создании Заявки на потребность (для материалов) и Спецификации (для услуг) )
|
||||
validation_check_purchase_form | | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка заполнения табличной части в Заявке на потребность
|
||||
RequestPurchaseDetail_MaterialGroup_enable | | 1 | Возможность редактирования поля "Группа номенклатуры" в документах: заявка на потребность, годовая заявка на потребность
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Движение денежных средств"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
finance_moving_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения документов ДДС по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки | | 1 | Настройка видимости поля "Приложение к договору" для случаев когда будут формироваться документы с использованием спецификации(доп соглашения) к договорам
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Управление ремонтами"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
repair_management_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
validation_check_purchase_form | | 1 | При наличии константы со значением 1 осуществляется проверка обязательности заполнения реквизитов в Дефектной ведомости
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека "Расходы будущих периодов"
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
Расходы будущих периодов (Код=СчетПУ) | 97.01 | | Определяет счет кредит по умолчанию для списания РБП
|
||||
Счет затрат РБП (Код=СЗРБП) | 2% | | Маска счета, которая будет использована в выборке счетов затрат для списания РБП
|
||||
warehouse_remains_for_multiple_filials | | 1 | Возможность ведения документов по нескольким организациям без переключения между ними
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека «Резервы по сомнительным долгам»
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
Счет списания затрат для резерва | 91.02 | | Счет списания затрат для резерва
|
||||
Счет списания для восстановления резерва | 91.01.04 | | Счет списания для восстановления резерва
|
||||
|
||||
## Прикладная библиотека «Основные средства»
|
||||
|
||||
Константа | Значение (текст) | Значение (число) | Описание
|
||||
---------------|------------------|-----------------|------------
|
||||
Способ начисления износа | Линейный способ | | Способ начисления бухгалтерского и налогового износа по умолчанию
|
||||
|
BIN
docs/Admin manuals/Настройка пользователей/image-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка пользователей/image.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка пользователей/Безымянный.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
@ -27,10 +27,8 @@
|
||||
<figcaption>Рисунок 3 Результат нажатия на кнопку "Создать"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../createUserSettingsCompleted2.png" alt="Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 4 Добавленные в реестр пользователи</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||

|
||||
|
||||
|
||||
## Редактирование записи в реестре {#гориз-права}
|
||||
|
||||
|
BIN
docs/Admin manuals/Настройка проводок/image-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 127 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка проводок/image-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка проводок/image.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
@ -4,29 +4,17 @@
|
||||
|
||||
Для настройки проводок выбираем в меню пункт "Настройка бухгалтерского учета" подпункт "Настройка проводок".
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="image1.png" alt="Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню">
|
||||
<figcaption>Рисунок 1. Выбор формы "Настройка проводок" в меню</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||

|
||||
|
||||
В открывшемся реестре для каждого из документов необходимо добавить новую организацию. Для этого выбираем необходимый пункт нажатием на него левой кнопкой мыши.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="image2.png" alt="Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 2. Реестр документов "Настройка проводок"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||

|
||||
|
||||
В открывшемся окне добавляем новое поле в таблицу список проводок и заполняем ее (Можно воспользоваться уже заполненными полями и заполнить новое поле аналогично кроме поля Организация). Далее нажимаем на кнопку "Загрузить шаблон аналитик", после чего заполнится таблица Настройка аналитик (Столбцы: тип аналитики, признак по дебету, признак по кредиту). Необходимо будет заполнить Столбец поле аналитики (Можно воспользоваться уже заполненными полями из другой организации).
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="image3.png" alt="Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"" class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 3. Заполненная форма документа "Настройка проводок"</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
<!--  -->
|
||||

|
||||
|
||||
После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки
|
||||
После заполнения документа необходимо сохранить и закрыть документ, нажав на соответствующие кнопки
|
||||

|
||||
|
||||
## Примеры настроек проводок
|
||||
|
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-10.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-3.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-4.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 881 B |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-5.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-6.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-7.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-8.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image-9.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Настройка учетной политики/image.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
@ -28,144 +28,6 @@
|
||||
<figcaption>Рисунок 3.</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
## Настройка констант
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image7.png" alt="Рисунок 4." class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 4.</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
||||
Для добавления новой константы перейдите на вкладку "Настройка констант".
|
||||
Примечание: Во вкладке настройка констант должны быть следующие значения:
|
||||
|
||||
**Прикладная библиотека «Общие справочники»**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Договор: Показывать всех кураторов холдинга | | 1
|
||||
*Отображение всех кураторов холдинга по выбранному «Виду договора»* | |
|
||||
usercompanies_access_accountingwork | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Учет труда» в документе «Настройка пользователей»* | |
|
||||
usercompanies_access_materialgroup | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Справочники» в документе «Настройка пользователей»* | |
|
||||
usercompanies_access_materialmanagement | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Складской учет» в документе «Настройка пользователей»* | |
|
||||
usercompanies_access_payroll | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Расчет з/п» в документе «Настройка пользователей»* | |
|
||||
usercompanies_access_servicerequest | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Управление запросами на обслуживание» в документе «Настройка пользователей»* | |
|
||||
usercompanies_access_staffrequirement | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Подбор персонала» в документе «Настройка пользователей»* | |
|
||||
Договор: Показать вкладку "Объекты" | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Объекты» в документе «Договор»* | |
|
||||
Договор: Показать вкладку "Параметры заявок" | | 1
|
||||
*Отображение вкладки «Параметры заявок» в документе «Договор»* | |
|
||||
номенклатура_проверка_на_существование | onlyShort, needReverse, ignoreMeasure | 1
|
||||
*При сохранении НОВОЙ номенклатуры производить проверку на существование в справочнике номенклатуры с таким же наименованием методом перестановки слов* | |
|
||||
require_project_in_contract_documents | | 1
|
||||
*Требовать заполнение в договорных документах поля «Проект»* | |
|
||||
require_ItemOfBdds_in_contract_documents | | 1
|
||||
*Требовать заполнение в договорных документах таблицы «Статья ДДС»* | |
|
||||
DisableFullNameGenerationInContractor | | 1
|
||||
*Отключение автоформирования краткого и полного имени контрагента* | |
|
||||
Договор_КопироватьВходящийНомерВПолныйИВнутренний | | 1
|
||||
В*ключение копирования входяшщего номера в полный и внутренний в договоре* | |
|
||||
Отключить автоформирование маршрута | | 1
|
||||
*Отключает автоматическое нажатие на кнопку "Создать маршрут" в модальном окне маршрута* | |
|
||||
Обмен данными с помощью Диадок | | 1
|
||||
*Делает доступной операцию "Отправить в Диадок" в документах "Договор" и "Дополнительное соглашение к договору"* | |
|
||||
Договор_РазрешитьПовторПолногоНомера | | 1
|
||||
*Разрешает регистрировать договоры с одинаковыми полными номерами для разных контрагентов* | |
|
||||
включать_должность_в_сертификат | | 1
|
||||
*Вшивает должность сотрудника в сертификат ЭП* | |
|
||||
Типовой складской учет | | 1
|
||||
*Разрешает отображать закладку "Исполнение договора" в документе "Договор"* | |
|
||||
АрхивЭП_ФИО_формировать_иэ_сертификата_ЭП | | 1
|
||||
*Если есть константа в организации со значением 1, то в zip архив файлы .sig будут выгружаться ФИО из маршрута, а не реально подписавшего* | |
|
||||
Задача шедулера "Создание пользователей" | | Код задачи из реестра задач шедулера
|
||||
*Если есть константа в организации, то в карточке и реестре сотрудников добавиться кнопка создания пользователей по выделенному списку и направление им уведомлений* | |
|
||||
AdditionalDocumentKindDefault | Название реестра | Код из справочника "Виды дополнительного документа"
|
||||
*Подставляет выбранный вид документа по умолчанию в новый Доп. документ к договору при создании из реестра* | |
|
||||
|
||||
**Прикладная библиотека «Учет банковских операций»**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Структура Сбера | 1 |
|
||||
*Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Сбербанк* | |
|
||||
Структура Уралсиба | 2 |
|
||||
*Номер в справочнике Структура файла обмена данными с клиент банком для банка Уралсиб* | |
|
||||
Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении | | 3
|
||||
*Код назначения платежа по умолчанию в платежном поручении по умолчанию при создании документа* | |
|
||||
|
||||
**Прикладная библиотека «Бухгалтерский учет»**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
control_of_contracts_execution_default_account | 6[02]%, 76.04 |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для контроля исполнения договоров. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 6[02]%, 76.04* | |
|
||||
accounting_balance_closing_mode | | 2
|
||||
*Режим закрытия периода изменения баланса: если значение =1, то просто закрывается период; если значение =2, то закрывается период и записываются остатки по счетам* | |
|
||||
Проверки при проведении проводок | | 1
|
||||
*Параметр, определяющий запуск процедуры проверок при проведении проводок. если в результате проверки обнаружены ошибки, то проводки не проводятся.* | |
|
||||
|
||||
**Прикладная библиотека «Складской учет»**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
шаблон_номера_исходящих_сф | MMDDNNN | Прибавляется номер к максимальному за период: 1 - в рамках года и месяца; 2,4 - в рамках года; до 40 - в рамках дня; свыше 40 - в рамках года(не зависимо от кол-ва за период документов) | |
|
||||
*Константа определяет шаблон, по которому будут формироваться номера исходящих с/ф. Поддерживаются четыре блока: год (символы «YYYY» или «YY»), месяц (символы «MM»), день (символы «DD») и порядковый номер (символы «N»), а также спецсимволы-разделители между блоками. Например для шаблона «YYYY/MM/DD-NN» для выписанных 31.01.2020 трех с/ф сформируются номера «2020/01/31-01», «2020/01/31-02», «2020/01/31-03»* | |
|
||||
склад_остатки_маска_счета | 10%,4%,08%,00% |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для выборки остатков в расходных документах и аналитических формах. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 10%,4%,08%,00%* | |
|
||||
склад_вставка_из_остатков_по_партиям | | 1
|
||||
*Определяет вид по умолчанию для окна вставки из остатков в расходных документах. В данном случае сразу будет выставлен флаг «Разворачивать по партиям». Если константы нет или ее значение не равно «1», остатки в окне будут появляться свернутыми* | |
|
||||
warehouse_supplier_data_proc | | 1
|
||||
*Определяет активность функционала обработки данных поставщика* | |
|
||||
warehouse_collapsed_view_storagereceipts | | 1
|
||||
*Определяет необходимость отображения свернутого вида (сгруппированного по номенклатуре) в приходной накладной* | |
|
||||
warehouse_collapsed_view_replacement | | 1
|
||||
*Определяет необходимость отображения свернутого вида (сгруппированного по номенклатуре) в накладной на перемещение* | |
|
||||
warehouse_collapsed_view_writeoffact | | 1
|
||||
*Определяет необходимость отображения свернутого вида (сгруппированного по номенклатуре) в акте списания* | |
|
||||
warehouse_collapsed_view_salesinvoice | | 1
|
||||
*Определяет необходимость отображения свернутого вида (сгруппированного по номенклатуре) в расходной накладной* | |
|
||||
warehouse_inventory_goods_account | 10.10 |
|
||||
*Определяет счет ТМЦ, для которого необходим учет по инвентарным номерам* | |
|
||||
StorageReceipts_RequestForContractor_visible | | 1
|
||||
*Определяет необходимость отображения функционала привязки заявок поставщику в приходной накладной* | |
|
||||
SchetNDSSalesInvoiceForm | 68.01 |
|
||||
*Определяет счет НДС по умолчанию в расходной накладной* | |
|
||||
StandartProcent | | 10
|
||||
*Определяет процент наценки по умолчанию в расходной накладной* | |
|
||||
Аналитика "Без договора" | "код из справочника" |
|
||||
*В случае, когда с контрагентом нет договора, но для аналитики проводки балансового счета нужно аналитика Договор, нужно создать договор без номера и даты (наименование - "Без договора")и записать этот код в Текстовое значение константы* | |
|
||||
|
||||
**Прикладная библиотека «Дебиторы-Кредиторы»**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам полученным (Код=СчетВхАВ) | 76.АВ |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для НДС по авансам и предоплатам полученным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.АВ* | |
|
||||
Счет по умолчанию, НДС по авансам и предоплатам выданным (Код=СчетИсхАВ) | 76.ВА |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для С НДС по авансам и предоплатам выданным. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.ВА* | |
|
||||
Счет по умолчанию, Расчёты по НДС (Код=НДС) | 68.01 |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Расчёты по НДС. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 68.01* | |
|
||||
Счета оплаты-отгрузки ТМЦ (Код=СООтмц) | 60% |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки ТМЦ. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 60%* | |
|
||||
Счета оплаты-отгрузки Реализация (Код=СООПрод) | 62% |
|
||||
*Маска счета, которая будет использована по умолчанию для Счета оплаты-отгрузки Реализация. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 62%* | |
|
||||
Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки (Код=СчетСОО) | 76.99 |
|
||||
*Транзитный счёт сопоставления оплаты-отгрузки. Если константа не заведена, будет применяться указанная в примере маска: 76.99* | |
|
||||
Спецификация в сопоставлении оплаты отгрузки | | 1
|
||||
*Параметр, определяющий наличие аналитики к договору "Дополнительного документа к договору (спецификации)" для ведения дебиторов и кредиторов в разрезе этой аналитики.* | |
|
||||
|
||||
**Прикладная библиотека «Учет производства»**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
operation_duration_in_minutes | | 1
|
||||
*Если числовая константа выставлена в «1», то продолжительность производственных операций в техкартах считается в минутах. Если числовая константа отлична от «1», то продолжительность производственных операций в техкартах считается в часах.* | |
|
||||
|
||||
## Ответственные лица
|
||||
Вкладка содержит данные (соответствие Ответственных лиц Должностным лицам организации) для формирования справочников для выбора подписей в различных типах складских и кадровых документов на закладке "Подписи".
|
||||
|
||||
@ -185,39 +47,39 @@ operation_duration_in_minutes | | 1
|
||||
|
||||
**Номенклатура**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Артикул уникальный | | 1
|
||||
*Если признак проставлен, то при сохранении номенклатуры будет проверяться на уникатьность комбинация "Артикул" + "Производитель" + "Единица измерения".* | |
|
||||
223-ФЗ о Закупках | | 1
|
||||
*Если признак проставлен, то не будет давать сохранять номенклатуру без заполненного поля "Код ОКПД 2".* | |
|
||||
| Определение | Значение (текст) | Значение (число) |
|
||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| Артикул уникальный | | 1 |
|
||||
| *Если признак проставлен, то при сохранении номенклатуры будет проверяться на уникатьность комбинация "Артикул" + "Производитель" + "Единица измерения".* | |
|
||||
| 223-ФЗ о Закупках | | 1 |
|
||||
| *Если признак проставлен, то не будет давать сохранять номенклатуру без заполненного поля "Код ОКПД 2".* | |
|
||||
|
||||
**Склад**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Адресное хранение | | 1
|
||||
*Подключение функционала, связанного с применением ячеек для хранения остатков. В документе “Склад” станет видимым флажок “Адресное хранение”.* | |
|
||||
Аналитика Тип запаса | | 1
|
||||
*Если признак проставлен, то в аналитической форме "Остатки на складе" появится дополнительное поле "Тип запаса" для фильтрации.* | |
|
||||
| Определение | Значение (текст) | Значение (число) |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| Адресное хранение | | 1 |
|
||||
| *Подключение функционала, связанного с применением ячеек для хранения остатков. В документе “Склад” станет видимым флажок “Адресное хранение”.* | |
|
||||
| Аналитика Тип запаса | | 1 |
|
||||
| *Если признак проставлен, то в аналитической форме "Остатки на складе" появится дополнительное поле "Тип запаса" для фильтрации.* | |
|
||||
|
||||
**Контрагенты**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Обязательность заполнения полей Тип, Вид, Юр.адрес | | 1
|
||||
*Если признак проставлен, то включается проверка на заполнение полей Тип, Вид, Юр.адрес в справочнике контрагентов* | |
|
||||
| Определение | Значение (текст) | Значение (число) |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| Обязательность заполнения полей Тип, Вид, Юр.адрес | | 1 |
|
||||
| *Если признак проставлен, то включается проверка на заполнение полей Тип, Вид, Юр.адрес в справочнике контрагентов* | |
|
||||
|
||||
**Договор**
|
||||
|
||||
Определение | Значение (текст) | Значение (число)
|
||||
------------|------------------|-----------------
|
||||
Тип расчета (по умолчанию) | | 1
|
||||
*Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка и Продажа), Приходной накладной, Расходной накладной.* | |
|
||||
Тип расчета (покупка) | | 1
|
||||
*Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка), Приходной накладной.* | |
|
||||
Тип расчета (продажа) | | 1
|
||||
*Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Продажа), Расходной накладной.* | |
|
||||
| Определение | Значение (текст) | Значение (число) |
|
||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| Тип расчета (по умолчанию) | | 1 |
|
||||
| *Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка и Продажа), Приходной накладной, Расходной накладной.* | |
|
||||
| Тип расчета (покупка) | | 1 |
|
||||
| *Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Покупка), Приходной накладной.* | |
|
||||
| Тип расчета (продажа) | | 1 |
|
||||
| *Определяет тип расчета цены в Дополнительном документе к договору (тип: Продажа), Расходной накладной.* | |
|
||||
|
||||
Если вышеперечисленные константы не заполнены, то расчет цены в документах (Дополнительный документ к договору, Приходна накладная, Расходная накладная) по умолчанию производится по типу расчета "От суммы с НДС".
|
||||
|
||||
@ -250,28 +112,101 @@ operation_duration_in_minutes | | 1
|
||||
<figcaption>Рисунок 10.</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
## Учёт кадров
|
||||
Вкладка "Учёт кадров" содержит первичные настроечные константы модуля Учёт кадров.
|
||||
## Штатное расписание
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../кадры.png" alt="Рисунок 11." class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 11.</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
Вкладка "Штатное расписание" содержит первичные настроечные данные для модуля Штатное расписание.
|
||||
|
||||
Определение | Значение
|
||||
------------|------------------
|
||||
Полные кадры | 1
|
||||
*1 - Ведение полноценного учета кадров в системе (Движение по сотрудникам). Дополнительно: в документе "Заявление от сотрудников" добавляется операция "Создать приказ по подтипу документа". 0 - Если нет необходимости вести полноценный учет кадров (Приказы/Движение по сотрудникам) в системе, а краткая информация по сотрудникам необходима. *Дополнительно: в документе "Физические лица" отключаются проверки на адрес.* |
|
||||
Применение тарифной сетки | 1
|
||||
*1 – Если в учетной политике предприятия предусмотрена необходимость ведения тарифной сетки (с возможностью автоматической индексации окладов/тарифных ставок). 0 – без применения тарифной сетки.* |
|
||||
Использование территорий | 1
|
||||
*1 – добавление информации по территориальному признаку в штатном расписании и в приказах по движению кадров.* |
|
||||
Регион по умолчанию | Значение из справочника
|
||||
*Если значение заполнено из справочника, то используется как регион по умолчанию в документе «Физические лица» на закладке «Адреса» в поле «Регион».* |
|
||||

|
||||
|
||||
После заполнения всех необходимых полей необходимо сохранить и закрыть документ нажав на соответствующие кнопки
|
||||
**Применение тарифной сетки** - при включенном чекбоксе, происходит взаимосвязь тарифной сетки и всех модулей: Штатное расписание, Учет кадров, Учет труда, Зарплата.
|
||||
|
||||
<figure class="figure-image">
|
||||
<img src="../image6.png" alt="Рисунок 12." class="zoom">
|
||||
<figcaption>Рисунок 12.</figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
Каждой штатной единице (должности) присваивается определенный разряд и элемент тарифной сетки.
|
||||
|
||||
Штатное расписание формируется на основе штатных единиц (ШЕ), где каждая должность уже связана с разрядом и элементом из тарифной сетки. Оклад для штатной единицы автоматически берется из тарифной сетки в соответствии с заполненными данными.
|
||||
|
||||
При оформлении приказов двигающие перемещение сотрудника система автоматически подтягивает оклад, указанный в тарифной сетке для соответствующей должности. Далее в расчетах основной оклад берется из тарифной сетки, а дополнительные выплаты (надбавки, премии) добавляются к нему.
|
||||
|
||||
**Применение вилки окладов** - при включенном чекбоксе, для каждой должности добавляется возможность устанавливать не фиксированный оклад, а диапазон (вилку), в пределах которого варьируется оплата труда сотрудника. Также можно ее привязана к разрядам, категориям или грейдам в тарифной сетке.
|
||||
Далее в Штатном расписании оклады у должности разделяются на min и max, в приказах у сотрудников кадровик выбирает конкретный оклад в пределах установленного диапазона или квалификационных уровней. Система автоматически рассчитывает итоговую зарплату, учитывая оклада в пределах вилки и все надбавки, премии, бонусы и другие выплаты, если они предусмотрены системой.
|
||||
|
||||
**Применение грейдов** - при включенном чекбоксе, в Тарифной сетке, "Элементу тарифной стеки" добавляется грейды, все должности в компании группируются в уровни (грейды) на основе их сложности, компетенции и ответственности. Каждому грейду соответствует определенная оплата труда можно использовать вилку окладов. Далее в Штатном расписании должность привязывается к определенному грейду. В приказах двигающие перемещения сотруднику система автоматически назначает ему грейд, соответствующий его должности. Для перевода на следующий грейд используется "Приказ об изменении грейда". Система автоматически рассчитывает итоговую зарплату, учитывая базовый оклад и все дополнительные выплаты.
|
||||
|
||||
**Применение перс. надбавки** - при включенном чекбоксе, в документах:
|
||||
Штатная единица - открывается поле для выбора персональной надбавки;
|
||||
Штатное Расписание - открываются поля с операцией по перс.надбавки - куда подтягивается из ШЕ вид перс.надбавки и поле с суммой - туда проставляют сумму надбавки, либо проставляют непосредственно в приказах.
|
||||
В карточке сотрудника, в приказах двигающие перемещения - открывается рядом с окладами столбец по перс.надбавки.
|
||||
|
||||
**Доплаты и надбавки позиции ШР** - при включенном чекбоксе, в документах: Штатная единица и Штатное Расписание отображается нижняя детальная таблица для внесения данных в доплаты и надбавки и отображения их по конкретной штатной единице.
|
||||
|
||||
**Расшифровка позиций ШР** - при включенном чекбоксе, в документе "Штатное расписание" добавляется дополнительная нижняя таблица, с характеристикой по каждой отдельно взятой штатной единице, далее эти данные применяются для формирования Служебной Записки.
|
||||
|
||||
**Автоматическое заполнение основного графика в ШЕ** - при включенном чекбоксе, в Штатной единице в поле "Вид графика работы" автоматически подтягивается "Основной график работы (8 ч.)".Иначе, поле остается пустым.
|
||||
|
||||
**Применение тарифа ТОСЭР** - при включенном чекбоксе, в документе Штатная единица открывается поле "Тариф страховых взносов в ТОСЭР" для заполнения данных
|
||||
|
||||
**Использование валидации** - при включенном чекбоксе, в документе Штатного расписание включается проверка на заполнение обязательных полей: Подразделения, Должность, Основная оплата и График работы. Если какое-то из указанных полей не заполнено, система выдает предупреждение, чтобы пользователь исправил данные перед сохранением документа.
|
||||
|
||||
Если чекбокс выключен, то проверка работает только на заполнение данных в Подразделении и Должности в документе Штатное расписание.
|
||||
|
||||
**Использование территорий** - при включенном чекбоксе, происходит добавление информации по территориальному признаку в Штатном расписании и в приказах по движению кадров.
|
||||
|
||||
**Редактирование ШЕ** - при включенном чекбоксе с настроенной ролью (editable_stafflist) открывается ШЕ на редактирование, которая учтена в ШР.
|
||||
- если чекбокс отключен в УПП, то даже этот сотрудник с данной ролью не может править ШЕ, которая учтена в ШР.
|
||||
|
||||
После заполнения всех необходимых полей необходимо  или . Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Учет кадров
|
||||
Вкладка "Учет кадров" содержит первичные настроечные константы модуля Учет кадров.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
**Полные кадры** - при включенном чекбоксе, происходит ведение полноценного учета кадров в системе (Движение по сотрудникам). Дополнительно: в документе "Заявление от сотрудников" добавляется операция "Создать приказ по подтипу документа".
|
||||
|
||||
Если нет необходимости вести полноценный учет кадров (Приказы/Движение по сотрудникам) в системе, а краткая информация по сотрудникам необходима - то чекбокс необходимо отщелкнуть.
|
||||
|
||||
*Дополнительно: в документе "Физические лица" отключаются проверки на адрес.
|
||||
|
||||
|
||||
**Использование валидации** - при включенном чекбоксе, включается проверка на заполнение обязательных полей и корректность ввода данных.
|
||||
|
||||
**В отчетах "Должность + разряд"** -при включенном чекбоксе, в печатных формах и xml выгрузках к должности подтягиваются разряды.
|
||||
|
||||
**Регион** - при включенном чекбоксе, если значение заполнено из справочника, то используется как регион по умолчанию в документе «Физические лица» на закладке «Адреса» в поле «Регион».
|
||||
|
||||
**Испытательный срок в приказе о приеме (мес.)** - при включенном чекбоксе, в документ "Приказ о приеме" автоматически подтягивается кол-во месяцев в столбец "Испытательный срок (мес)".
|
||||
|
||||
**Автоматическое заполнение даты подписи в приказах** - в печатных формах по Учету труда и Кадров, автоматически подтягивается дата ознакомления равной дате создания приказа.
|
||||
|
||||
**Характеристика рабочего места к ТД** - при включенном чекбоксе, в "Видах шаблонов к договорам" открывается детальная таблица для описания характеристики рабочего места, которые в дальнейшем автоматически подтягиваются в печатную форму Трудового договора.
|
||||
|
||||
**Локальные нормативные акты к ТД** - при включенном чекбоксе, в "Видах шаблонов к договорам" открывается детальная таблица для описания Локально нормативных актов, которые в дальнейшем автоматически подтягиваются в печатную форму Трудового договора.
|
||||
|
||||
**Обязательство сотрудника к ТД** - при включенном чекбоксе, формируется дополнительная печатная форма к Трудовому договору.
|
||||
|
||||
**Отражать банк. реквизиты работодателя в ТД** - при включенном чекбоксе, в печатной форме Трудового договора в реквизитах работодателя автоматически подтягиваются банковские реквизиты, которые заполнены в "Контрагенте" с галкой по умолчанию.
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех необходимых полей необходимо  или . Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере.
|
||||
|
||||
## Учет труда
|
||||
|
||||
Вкладка "Учет труда" содержит первичные настроечные константы модуля Учет труда.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
**Взаимосвязь проектного и основного табелей** - при включенном чекбоксе и установленной константе (Взаимосвязь табеля с табелем по проекту) происходит взаимосвязь двух документов "Табеля по учету труда" с "Табелем по проекту".
|
||||
|
||||
**Применение проекта в основном табеле** - по данному чекбоксу в "Табеле учета рабочего времени" в детальной таблице показывается столбец "Проект" (код, наименование). Данные по проекту подтягиваются из подписанного "Приказа на командировку".
|
||||
|
||||
**Применение подразделения для табеля** - при включенном чекбоксе в "Штатной единице" открывается поле "Подразделение для табеля". Если данное поле будет заполнено, сотрудник принятый на эту штатную единицу будет в "Табель учета рабочего времени" загружаться в данное подразделение.
|
||||
|
||||
**Применение вахтового метода работы** - при включенном чекбоксе, в документе "Приказ на командировку" появляется чекбокс "Вахтовый метод". Далее в документе "Табеля учета рабочего времени" открываются столбцы итоговые "Вахтовый метод" (часы, дни).
|
||||
|
||||
**Учёт табеля в часах и минутах** - при включенном чекбоксе происходит пересчет часов (отображаемых в десятичном виде) в часы в виде часов и минут. В следующих документах: "Производственный календарь", "Графиках работы", "Табеле учета рабочего времени".
|
||||
|
||||
**Автоматическое создание компенсации за отпуск** - при включенном чекбоксе, автоматически создается документ "Расчет компенсации неиспользованного отпуска" при проставленном чекбоксе "Подписан" в "Приказе об увольнении".
|
||||
|
||||
|
||||
После заполнения всех необходимых полей необходимо  или . Далее чтобы изменения вступили в силу необходимо [очистить кэш](../../User%20manuals/Lexema-platform/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome/Очистка%20истории%20браузера%20Google%20Chrome.md#очистка_истории_браузера_google_chrome) в браузере.
|
||||
|
BIN
docs/Admin manuals/Роли/Безымянный-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Роли/Безымянный.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
BIN
docs/Admin manuals/Роли/контр.PNG
Normal file
After Width: | Height: | Size: 144 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-1.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-10.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-11.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-12.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-13.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-14.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-15.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-16.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-17.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 112 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-18.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-19.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-2.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-20.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-21.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-22.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-23.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-24.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-25.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-26.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-27.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-28.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-3.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-4.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 112 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-5.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-6.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-7.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-8.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Автотранспорт/image-9.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 79 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 74 KiB |
@ -1,51 +1,201 @@
|
||||
# Автотранспорт
|
||||
|
||||
## Реестр
|
||||
|
||||
Документ находится в главном меню системы в модуле **Учет авотранспорта**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Форма для ввода пробега техники
|
||||
|
||||
Документ «Форма для ввода пробега техники» предназначен для отражения всех маршрутов движения техники в течении отчетного периода (месяца) и формирования путевых листов на основании введенной информации.
|
||||
|
||||

|
||||
Период можно выбрать по кнопке **"Период"**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Для формирования документа необходимо указать в шапке:
|
||||
|
||||
- Дату документа,
|
||||
- Период с / по,
|
||||
- Автомобиль,
|
||||
- Водитель,
|
||||
- Показания одометра на начало,
|
||||
- Показания одометра на конец,
|
||||
- Остаток ГСМ на начало,
|
||||
- Статус документа.
|
||||
- Дату документа
|
||||
- Период с / по
|
||||
- Автомобиль
|
||||
- Водитель
|
||||
- Показания одометра на начало
|
||||
- Показания одометра на конец
|
||||
- Остаток ГСМ на начало
|
||||
- Статус документа
|
||||
|
||||

|
||||
При вводе периода и выборе автомобиля автоматически заполняются поля : **«показания одометра на начало»**, **«остаток ГСМ на начало»** и **«заправлено»**.
|
||||
|
||||
При вводе периода и выборе автомобиля автоматически заполняются поля : «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» и «заправлено».
|
||||
Данные для полей «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» берутся из последнего путевого листа с датой выезда – до начала указанного периода. Есть возможность редактировать эти поля вручную.
|
||||
|
||||
Данные для полей «показания одометра на начало», «остаток ГСМ на начало» подтягиваются из последнего путевого листа с датой выезда – до начала указанного периода. Есть возможность редактировать эти поля вручную.
|
||||
|
||||
Данные для поля «заправлено» подтягиваются из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю с датами заправки - в пределах указанного периода.
|
||||
Данные для поля «заправлено» заполняются атоматически из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю с датами заправки - в пределах указанного периода.
|
||||
|
||||
При вводе значений в поля «показания одометра на начало» и «показания одометра на конец» автоматически рассчитываются значения полей «Пробег за период» и «Расход по норме». «Пробег за период» рассчитывается как разница «показаний одометра на конец» и «показаний одометра на начало». «Расход по норме» рассчитывается согласно нормам расхода топлива на пробег на указанный автомобиль на начало указанного периода, с учетом зимнего коэффициента.
|
||||
|
||||
При изменении значений полей «Остаток ГСМ на начало», «Заправлено», «Расход по норме» автоматически рассчитывается значение поля «Остаток ГСМ на конец».
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В табличной части документа необходимо выбрать маршруты движения из справочника, указать «количество поездок за период» для каждого маршрута. В столбец «Расстояние» значение подтягивается из справочника маршрутов, но есть возможность это значение изменить вручную.
|
||||
Столбец «Итого пройдено по маршруту» рассчитывается как произведение столбцов «Расстояние» и «количество поездок за период».
|
||||
Необходимо добиться, чтобы сумма по всем строкам по столбцу «Итого пройдено по маршруту» была равна значению поля «Пробег за период» в шапке документа.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В строках, которыми должны будут начинаться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Стартовый маршрут».
|
||||
В строках, которыми должны будут заканчиваться путевые листы, необходимо установить флаг в столбце «Финишный маршрут».
|
||||
|
||||
После заполнения документа необходимо нажать кнопку "Сформировать ПЛ" на верхней панели инструментов. В результате будут сформированы путевые листы по указанному автомобилю и указанному водителю в рабочие дни указанного периода с указанными маршрутами.
|
||||
|
||||
Для каждого путевого листа маршруты подбираются по следующему алгоритму: находится строка, у которой установлен флаг в столбце «Стартовый маршрут», вставляется в путевой лист первым нарядом в таблицу «Заказчики». Из этой строки находится конечная точка (столбец «Куда»), назовем её «Точка 2». Далее ищется строка, в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и не установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым нарядом. Из неё находится «Точка 3». И так далее, пока цикл не дойдёт до строки с установленным флагом «Финишный маршрут». Если не нашлась такая строка, то ищется строка , в которой в столбце «Откуда» - значение нашей «Точки 2» и установлен флаг «Финишный маршрут». Если находится такая строка, то вставляется в путевой лист вторым, последним нарядом.
|
||||

|
||||
|
||||
Если в результате подбора маршрутов получается хотя бы один путевой лист, в котором нет строки с «Финишным маршрутом» или нет строки со «Стартовым маршрутом», то ни один путевой лист не создается и программа выдает ошибку с соответствующим текстом.
|
||||
## Виды топлива
|
||||
|
||||
Все строки из раздаточных ведомостей по указанному автомобилю за указанный период будут вставлены в путевые листы с соответствующими датами в таблицу заправок. Если в раздаточной ведомости указанная дата заправки является выходным или праздничным днём, то эти строки будут вставлены в путевые листы с ближайшими последующими датами. Если же таковых не будет, тогда строки из раздаточных ведомостей будут вставлены в путевые листы с ближайшими предыдущими датами. Все заправки в пределах каждого путевого листа группируются по видам топлива и общее количество каждого вида топлива записывается в столбец «Заправка» в таблицу «Движение ГСМ» в строку с соответствующим видом топлива.
|
||||
В зависимости от типа двигателя и конструкции автомобиля используются разные виды топлива.
|
||||
|
||||
Справочник "Виды топлива" нужен для заполнения существующих в системе видов топлива.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Для того, чтобы создать новый вид топлива нужно нажать "Создать".
|
||||
Документ содержит поля: **Наименование**, **Ед. измерения**, **Тип топлива**.
|
||||
|
||||
Нужно ввести наименование, выбрать единицу измерения из выпадающего списка и выбрать тип топлива из выпадающего списка. Нажать сохранить. После чего в реестре отобразится только что созданный документ.
|
||||
|
||||
## Виды топлива с номенклатурой
|
||||
|
||||
После нажатия на кнопку "Создать" открывается документ "Виды топлива с номенклатурой".
|
||||
|
||||
Нужно ввести существующий вид топлива, а также по кнопке **добавить** в таблицу "Список номенклатуры» строчку, в которой выбрать нужную из выпадающего списка. Нажать сохранить.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В реестре должен появиться только что созданный документ.
|
||||
|
||||
## Подвижной состав
|
||||
|
||||
При открытии реестра отображаются уже загруженные и доступные для использования подвижные составы.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
При необходимости можно добавить недостающие "Подвижные составы" через кнопку "Создать".
|
||||
|
||||
Документ имеет вкладки: **Подвижной состав**, **Паспорт транспортного средства**, **Закрепленные водители**, **Закрепление за подразделением**, **Страхование и лицензия**, **ТО**, **Собственник**.
|
||||
|
||||
Во вкладке **Подвижной состав** нужно указать наименование, гаражный номер, инвентарный номер,дату ввода в эксплуатацию и дату окончательного списания с учета, а так же кнопка "Регистрация". При нажатии на кнопку "Регистрация" транспортное средство можно использовать в других документах модуля.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **Паспорт ТС** можно заполнить данные о паспорте ТС и данные о нормах ГСМ.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **Закрепленные водители** по кнопке "добавить" можно добавить существующих в системе водителей.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **Закрепление за подразделением** можно указать за каким подразделением закреплен подвижной состав.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **Страхование и лицензия** можно указать данные о страховке и лицензии (вид страхования, арендатор, номер свидетельства, страховая сумма, страховщик, дата выдачи полиса, пассажировместимость, дата начала и дата окончания)
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **ТО** можно указать данные о тех.осмотре.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **Собственник** можно указать кому принадлежит машина и когда была оформлена собственность.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Справочник маршрутов автотранспорта
|
||||
|
||||
Для создания нового маршрута нажимаем "Добавить". Указываем наименование маршрута, указываем точку "Откуда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем точку "куда", адрес заполнится автоматически (можно редактировать вручную), указываем расстояние.
|
||||
|
||||
Маршрут прописывается в формате от точки А в точку Б, потом из точки Б в точку А, так же можно добавить промежуточные точки.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
**Примечание 1**: Точки откуда и куда указываются только уже существующие в программе.
|
||||
|
||||
При нажатии на кнопку **ФИАС** открывается окно с информацией о стране, регионе,районе, городе, населенном пункте, улице, доме, копусе, строении, типе помещения, номере, индексе, ОКАТО, ОКТМО.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Справочник топливных карт
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Для создания документа топливной карты необходимо нажать создать, затем указать номер карты и водителя, нажать сохранить. Новый документ появится в реестре. Данные вносятся в строку по кнопке "Добавить".
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Раздаточная ведомость
|
||||
|
||||
Раздаточная ведомость нужна для учета выдачи топлива (ГСМ).
|
||||
|
||||
При создании раздаточной ведомости заполняется информация о заправке: **Топливная карта**, **Дата заправки**, **Водитель**, **Автомобиль (марка и гос. номер заполняются автоматически)**, **Вид топлива**, **Номенклатура**, **ЕИ**, **Кол-во**, **сумма**.
|
||||
|
||||
Так же в верхнем меню находится кнопка "Загрузить из Excel", с помощью нее можно экспортировать документ Excel формата.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Приказ о вводе зимнего коэффициента
|
||||
|
||||
Зимний коэффициент — это поправочный множитель, увеличивающий норму расхода топлива в холодное время года. Он компенсирует повышенный расход горючего из-за низких температур, зимних условий эксплуатации и дополнительных нагрузок на двигатель.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
При создании нового документа, открывается форма с полями: **Номер**, **Дата документа (заполняется дата на сегодня)**, **С какого и по какое число действует приказ**, **Причина приказа и регион**.
|
||||
|
||||
Поле **Регион** заполняется по кнопке.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Путевой лист
|
||||
|
||||
Путевой лист — это официальный документ, который оформляется для учета работы транспортного средства, водителя и контроля за выполнением перевозок. Он является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих автотранспорт в коммерческих или служебных целях.
|
||||
|
||||
Документ **Путевой лист** можно создать 2 способами: из реестра и по операции из Формы для ввода пробега техники.
|
||||
|
||||
Документ "Путевой лист" состоит из двух частей: **Шапки и табличной части**.
|
||||
|
||||
В шапке указаны такие поля как: **Номер**, **Дата документа**, **Дата выезда и заезда**, **Статус**, **Примечание**, **Одометр. начало и конец**, **Техника и маршрут**, а также чек-бокс **Многодневный путевой лист**, который ставится для учёта работы водителя и транспорта на протяжении нескольких дней (а не одного, как обычный путевой лист).
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Табличная часть состоит из вкладок: Водители, заказчики, движение ГСМ, заправка.
|
||||
|
||||
Во вкладке **Водители** можно добавить уже имеющихся в системе водителей.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Во вкладке **Заказчики** в таблице "Заказчики" можно добавить маршрут, точки откуда и куда, дату и одометр. В таблице "Нормы расхода ГСМ" редактируемое поле только количество, остальная информация берется из справочника подвижной состав на закладке "Паспорт ТС" (таблица Нормы ГСМ).
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Вкладка **Движение ГСМ** предназначена для учёта расхода и остатков топлива (ГСМ) у водителей и транспортных средств. Здесь можно отслеживать, сколько топлива было израсходовано, заправлено и осталось.
|
||||
|
||||
В сформированных путевых листах автоматически рассчитываются нормы расхода топлива для каждого наряда и общее количество нормативного расхода топлива записывается в таблицу «Движение ГСМ» в столбцы «Расход факт» и «Расход норма».
|
||||
|
||||
В каждом путевом листе в таблице «Движение ГСМ» по каждому виду топлива рассчитывается «Остаток топлива при заезде» по формуле : «Остаток топлива при заезде» = «Остаток топлива при выезде» - «Расход факт» + «Заправлено».
|
||||
|
||||
В первом по дате сформированном путевом листе значения полей «Показание одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде» будут соответствовать полям из шапки документа «Форма для ввода пробега техники». В каждом следующем путевом листе «показания одометра на начало» и «Остаток топлива при выезде» копируются с предыдущего путевого листа соответственно с «показания одометра на конец» и «Остаток топлива при заезде».
|
||||

|
||||
|
||||
Вкладка **Заправка** предназначена для учёта операций заправки транспортных средств. Здесь фиксируются данные о количестве, виде топлива, датах заправок и других параметрах.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Движение топлива из путевых листов
|
||||
|
||||
Движение топлива из путевых листов — это учет расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) на основе данных, зафиксированных в путевых листах. Этот процесс включает контроль выдачи, списания и анализа потребления топлива транспортным средством в ходе рейсов.
|
||||
|
||||
Для того, чтобы сформировать отчет нужно выставить период и нажать сформировать. Так же можно сформировать отчет по конкретному автомобилю или водителю.
|
||||
Номер ПЛ кликабелен и по нему открывается данный путевой лист.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
|
||||
|
BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/1-4.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/2-4.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/3-4.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
@ -2,21 +2,21 @@
|
||||
|
||||
Модуль предназначен для выгрузки данных по банковским операциям из системы Клиента банка, контроля остатков денежных средств на расчетных счетах компании как в рублях, так и в валюте, установления бухгалтерских операций по платежным документам, проведение первичных документов в баланс.
|
||||
|
||||
Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку). Но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа.
|
||||
Банковские операции инициируются документами подсистемы (Платежное поручение, Приход денег по банку), но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя – сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе статуса «Принят к учету». Для банковских платежных документов – платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа.
|
||||
|
||||
При регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.
|
||||
|
||||
Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **"Расчетный счет"**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
|
||||
Безналичные денежные средства учитываются на счете 51. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен введением дополнительного разреза аналитического учета. В плане счетов бухгалтерского учета к счету 51 прикреплен вид аналитики **Расчетный счет**. Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве аналитики.
|
||||
|
||||
## Платежное поручение
|
||||
|
||||
### Общее назначение документа
|
||||
|
||||
Документ **"Платежное поручение"** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
|
||||
Документ **Платежное поручение** – это расчетный документ. Владелец счета (плательщик), посредством платежного поручения, дает своему банку распоряжение перевести определенные денежные средства на счет получателя, открытый в этой или другой кредитной организации.
|
||||
|
||||
### Реестр
|
||||
|
||||
Документ находится в главном меню системы в модуле **"Банковские операции"**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
Документ находится в главном меню системы в модуле **Банковские операции**. Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
@ -138,7 +138,7 @@
|
||||
|
||||
Откроется реестр документов за выбранный период.
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
В реестре предоставляется возможность перетащить любую колонку и сделать группировку по ней.
|
||||
|
||||
@ -148,7 +148,7 @@
|
||||
|
||||
Для создания нового документа необходимо нажать на кнопку "Создать" на панели инструментов.
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
В документе заполняются данные по контрагенту, его расчетному счету, сумме поступившего платежа, бухгалтерскому счету и аналитике. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
|
||||
|
||||
@ -289,7 +289,7 @@
|
||||
|
||||
После выбора периода будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||

|
||||
(контр-2.PNG)
|
||||
|
||||
### Документ
|
||||
|
||||
@ -325,14 +325,36 @@
|
||||
|
||||
Форма «Структура файла для обмена данными с Клиент-банком» предназначена для формирования структуры файла обмена данными с системой «Клиент-Банк».
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
После выбора документа будет открыт реестр документов:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
Для открытия существующего документа необходимо нажать на него. Для создания нового – нажать на кнопку **«Создать»** на панели инструментов.
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
В поле «Соответствующее поле» должно выбраться словосочетание, максимально подходящее к полю файла. Это необходимо для связи полей файла с полями системы. Допускается произвольное расположение полей и их отсутствие в некоторых случаях. После внесения всех данных сохранить документ.
|
||||
|
||||
## Разнесение оплаты по счетам
|
||||
|
||||
Форма Разнесение оплаты по счетам предназначена для оперативной работы по сопоставлению платежей поставщикам со счетами поставщиков.
|
||||
|
||||
Для работы с аналитической формой введите в меню **Разнесение оплаты по счетам**.
|
||||
|
||||
Откроется форма, в которой необходимо указать **Период**, нажав соответствующую кнопку. При необходимости выберите контрагента в поле **Контрагент**, затем нажмите кнопку **Загрузить**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
В табличную часть загрузятся все платежные поручения за выбранный период:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Ответственный может найти в таблице свое платежное поручение (по номеру счета, указанному в колонке **Назначение платежа** бухгалтером), проставить
|
||||
аналитику Счет-договор либо Договор и Спецификацию, затем нажать на **Сохранить**.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Данные об оплате по закупке и договору отражаются автоматически в аналитической форме
|
||||
Исполнение по заявкам на потребность, а также на вкладке Исполнение по договорам документа Договор.
|
||||
|
BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/контр-1.PNG
Normal file
After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/контр-2.PNG
Normal file
After Width: | Height: | Size: 223 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Банковские операции/контр-3.PNG
Normal file
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |