Merge branch 'master' of http://gogs.lex.lan/lapina_ry/borishof-manuals
This commit is contained in:
commit
2d0afb5191
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 9.5 KiB |
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 9.5 KiB |
|
@ -34,7 +34,7 @@
|
|||
### Вкладка "Основная"
|
||||
|
||||
**Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически<br/>
|
||||
**Статус** -выбор из справочника на этапе согласования<br/>
|
||||
**Статус** -заполняется автоматически при заврешении маршрута<br/>
|
||||
**Вид проверки** - выбор из справочника Условия для проверки контрагентов (Первоначальная, Достижение определенной суммы, смена фактора риска) [Условия для проверки контрагентов](../../Контрагенты/Условия для проверки контрагентов/Условия для проверки контрагентов.md) <br/>
|
||||
**Контрагент** - выбор из справочника контрагентов.
|
||||
При выборе контрагента заполняются поля, необходимые для заполнения
|
||||
|
@ -62,10 +62,7 @@
|
|||
![Рисунок 7](./media/Снимок7.PNG){: .zoom}
|
||||
|
||||
## Работа с маршрутом в документе «Проверка контрагента»
|
||||
Согласующему приходит документ на согласование по маршруту. Необходимо выбрать Статус в выпадающем справочнике<br/>
|
||||
![Рисунок 8](./media/Снимок8.PNG){: .zoom}
|
||||
|
||||
Документ приходит на согласование по маршруту с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
|
||||
Согласующему приходит документ с допустимыми действиями – Согласовать, Согласовать с замечаниями или Отказать в согласовании
|
||||
![Рисунок 9](./media/Снимок9.PNG){: .zoom}
|
||||
|
||||
## Добавление участника в текущий этап
|
||||
|
@ -92,50 +89,80 @@
|
|||
![Рисунок 15](./media/Снимок15.PNG){: .zoom}
|
||||
|
||||
## Интеграция с SAP
|
||||
В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля: Закупочная организация, Группа счетов,Вид налога, Полномочия, Валюта заказа, SAP ID, Юридическое лицо.<br/>
|
||||
Каждое поле – это справочник, наполнение согласно файла Проверка КА_без договора.xlsx (*.xslx файл не формируем и не вкладываем).<br/>
|
||||
Справочники будут вносится и редактироваться через документы Пользовательские типы атрибутов. Права на редактирование справочника у Администратора системы.<br/>
|
||||
В документе **Контрагенты** на вкладке **Интеграция с SAP** выведены поля для внесения данных по контрагенту с целью создания контрагентов в SAP или согласования оплаты: <br/>
|
||||
-Закупочная организация,<br/>
|
||||
-Группа счетов,<br/>
|
||||
-Вид налога, <br/>
|
||||
-Полномочия, <br/>
|
||||
-Валюта заказа, <br/>
|
||||
-Юридическое лицо,<br/>
|
||||
-SAP ID. <br/>
|
||||
Каждое поле представлено в виде выпадающего списка.<br/>
|
||||
<br/>
|
||||
|
||||
![Рисунок 16](./media/Снимок16.PNG){: .zoom}
|
||||
|
||||
### **Маршрут 125 код транзакции**<br/>
|
||||
**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
|
||||
### **Описание видов проверок**<br/>
|
||||
|
||||
1. Инициатор – вкладывает счет, заполняет данные нового контрагента (Лексема по ИНН+КПП+Тип контрагента проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
|
||||
Нового контрагента создает по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
|
||||
![Рисунок 18](./media/Снимок18.png){: .zoom}<br/>
|
||||
Обязательно выбрать **Вид проверки** - **Счет на оплату**.<br/>
|
||||
###**1) Создание контрагента для оплаты по счету без договора (125 Код транзакции).**<br/>
|
||||
|
||||
Для того, чтобы создать контрагента для оплаты по счету без договора необходимо выбрать соответсвующий Вид проверки:<br/>
|
||||
![Рисунок 19](./media/Снимок19.png){: .zoom}<br/>
|
||||
Необходимо вложить файл счет на оплату и указть тип вложения: **Тип вложения** Счет на оплату <br/>
|
||||
Затем заполнить данные нового контрагента (по комбинации ИНН+КПП+Тип контрагента система проверяет наличие контрагента в системе. Если контрагент есть, то система выдает ошибку)<br/>
|
||||
Нового контрагента создаем по кнопке - справа от поля Контрагент<br/>
|
||||
![Рисунок 18](./media/Снимок18.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
||||
Необходимо вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||||
![Рисунок 23](./media/Снимок23.png){: .zoom}<br/>
|
||||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||||
![Рисунок 20](./media/Снимок20.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
2. Согласование - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).Credit.control замещает отдел закупок, по кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
|
||||
![Рисунок 21](./media/Снимок21.png){: .zoom}<br/>
|
||||
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" - проверка группой согласующих - Credit.control (привязана к почте к credit.control@borishof.ru).
|
||||
По кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего. <br/>
|
||||
![Рисунок 21](./media/Снимок27.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
3. Бухгалтер.<br/>
|
||||
Исполнить - Создает контрагента в SAP, SAP ID при сохранении уходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||||
После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
|
||||
SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||||
|
||||
4. Инициатор – ознакомиться.<br/>
|
||||
По завершению маршрута инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||||
![Рисунок 22](./media/Снимок22.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
|
||||
### **Маршрут 124 код транзакции**<br/>
|
||||
**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
|
||||
Когда Контрагент заведен в SAP, необходимо запустить согласование оплаты.
|
||||
В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать Вид проверки. <br/>
|
||||
###**2) Согласование оплаты (124 Код транзакции).**<br/>
|
||||
|
||||
В случае, если необходимо согласовать оплату, необходимо выбрать следующий Вид проверки: <br/>
|
||||
![Рисунок 25](./media/Снимок25.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
1. Инициатор – выбрать контрагента из справочника.<br/>
|
||||
Необходимо заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
|
||||
2. Согласующие - согласование счета на оплату.<br/>
|
||||
3. Бухгалтер<br/>
|
||||
Счет поставлен на оплату.<br/>
|
||||
4. Инициатор получает уведомление на электронную почту Ознакомиться.<br/>
|
||||
В документе выбраем контрагента из справочника.<br/>
|
||||
Необходимо также заполнить № Заявки на закупку SAP, если есть.<br/>
|
||||
Обязательны для заполнения все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
||||
Необходимо также вложить файл "Счет на оплату" и указать тип вложения: **Тип вложения** "Счет на оплату" <br/>
|
||||
![Рисунок 23](./media/Снимок23.png){: .zoom}<br/>
|
||||
Иначе выйдет окно с ошибкой.<br/>
|
||||
![Рисунок 20](./media/Снимок20.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование"<br/>
|
||||
После согласования документ направляется Бухгалтеру <br/>
|
||||
При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.<br/>
|
||||
|
||||
После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.<br/>
|
||||
![Рисунок 26](./media/Снимок26.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
###**3) Создание контрагента по заключенному договору.**<br/>
|
||||
|
||||
После того, как договор переходит в статус "Заключен" по новому контрагенту, то есть пройдены этапы Размещение оригинала и Завершение маршрута и еще нет SAP ID, автоматически формируется и отправляется по маршруту проверка с видом **"Заявка на создание контрагента в SAP"**.<br/>
|
||||
Документ приходит на этап Инициатора с действием "Подготовить". <br/>
|
||||
На этом этапе необходимо Заполнить все справочники на вкладке **"Интеграция с SAP"**.<br/>
|
||||
|
||||
Следующим этапом документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.<br/>
|
||||
SAP ID при приходит в Лексему по интеграции.<br/>
|
||||
|
||||
После загрузки SAP ID маршрут документа завершается и инициатору приходит уведомление об исполнении заявки.<br/>
|
||||
![Рисунок 27](./media/Снимок28.png){: .zoom}<br/>
|
||||
|
||||
## **Описание отрицательных статусов маршрутов**<br/>
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue