Изменения
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 114 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image-15.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image-16.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Бухгалтерский учет/image-17.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
@ -10,14 +10,6 @@
|
|||||||
- формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д.;
|
- формирование всей бухгалтерской отчетности на основании сформированных проводок: журналы ордера, оборотно – сальдовые ведомости, главная книга, оборотный баланс и т.д.;
|
||||||
- переход к первичным документам (соответствующим проводкам по ним) из каждой операции в системе.
|
- переход к первичным документам (соответствующим проводкам по ним) из каждой операции в системе.
|
||||||
|
|
||||||
## Учетная политика организации
|
|
||||||
|
|
||||||
Бухгалтерский и налоговый учет предприятия ведут в соответствии с учетной политикой, которая формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем организации. Учетная политика описывает применяемую организацией совокупность способов ведения учета. Для задания учетной политики в целях бухгалтерского учета следует открыть пункт в главном **«Настройка учетной политики предприятия»**.
|
|
||||||
|
|
||||||
Документ служит для настройки счетов по умолчанию, хранения значений констант, подписантов документов, ответственных лиц, имеющих право подписи в организации.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
## Ввод сальдовых остатков
|
## Ввод сальдовых остатков
|
||||||
|
|
||||||
Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
|
Для начала ведения учета в системе «Lexema-ERP-ERP» в базу данных последовательно вводятся операции и документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов учредителями и т.д.
|
||||||
@ -25,7 +17,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
На новую систему учета можно переходить с начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за период с начала года до текущего квартала или месяца.
|
На новую систему учета можно переходить с начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за период с начала года до текущего квартала или месяца.
|
||||||
|
|
||||||
Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2019 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2018 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.
|
Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется в новой системе. Это означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе остатков на 1 января 2025 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2024 года, при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты уже начали бы накапливаться обороты по счетам.
|
||||||
|
|
||||||
Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00.
|
Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием вспомогательного счета 00.
|
||||||
При выборе в проводку того или иного счета, программа будет запрашивать необходимые разрезы аналитик, которые выбираются из соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки придется по всем аналитикам – по каждому поставщику, сотруднику, материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется количественный учет – в проводке следует указать количество.
|
При выборе в проводку того или иного счета, программа будет запрашивать необходимые разрезы аналитик, которые выбираются из соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки придется по всем аналитикам – по каждому поставщику, сотруднику, материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется количественный учет – в проводке следует указать количество.
|
||||||
@ -36,7 +28,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Ввод сальдовых остатков».
|
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Ввод сальдовых остатков».
|
||||||
|
|
||||||
Для открытия документа можно воспользоваться поиском в меню.
|

|
||||||
|
|
||||||
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (построить реестр документов).
|
После выбора документа в меню, появится диалоговое окно, которое предложит выбрать период, за который нужно отобразить уже существующие документы (построить реестр документов).
|
||||||
|
|
||||||
@ -55,6 +47,68 @@
|
|||||||
|
|
||||||

|

|
||||||
|
|
||||||
|
Затем нужно выбрать из выпадающего списка **Дебет** и **Кредит**.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
Ниже будут представлены виды Активов и Пассивов:
|
||||||
|
|
||||||
|
**""Активы"** (вводятся по Дебету)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **01** "Основные средства" – ввод остаточной стоимости ОС (Дт 01 Кт 08/02)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **10** "Материалы" – остатки материалов на складе (Дт 10 Кт 60)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **19** "НДС" – НДС к вычету (Дт 19 Кт 60)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **41** "Товары" – остатки товаров (Дт 41 Кт 60)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **43** "Готовая продукция" – остатки продукции (Дт 43 Кт 20)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **50** "Касса" – наличные деньги (Дт 50 Кт 75/51)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **51** "Расчетный счет" – деньги на р/с (Дт 51 Кт 66/67)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **52** "Валютный счет" – валюта в банке (Дт 52 Кт 62)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **58** "Финансовые вложения" – акции, займы (Дт 58 Кт 51)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **62** "Дебиторка" – долги покупателей (Дт 62 Кт 90/76)
|
||||||
|
|
||||||
|
**"Пассивы"** (вводятся по Кредиту)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **02** "Амортизация ОС" – накопленная амортизация (Дт 01 Кт 02)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **60** "Кредиторка" – долги поставщикам (Дт 10/41 Кт 60)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **66** "Краткосрочные кредиты" – займы до года (Дт 51 Кт 66)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **67** "Долгосрочные кредиты" – займы свыше года (Дт 51 Кт 67)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **68** "Налоги" – задолженность по налогам (Дт 99 Кт 68)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **69** "Соцстрах" – долги по взносам (Дт 20 Кт 69)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **70** "Зарплата" – долги по зарплате (Дт 20 Кт 70)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **75** "Учредители" – вклады в уставный капитал (Дт 75 Кт 80)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **80** "Уставный капитал" – основной капитал (Дт 75 Кт 80)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **82** "Резервный капитал" – резервы компании (Дт 84 Кт 82)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **83** "Добавочный капитал" – переоценка активов (Дт 01 Кт 83)
|
||||||
|
|
||||||
|
- **84** "Нераспределенная прибыль" – прибыль прошлых лет (Дт 99 Кт 84)
|
||||||
|
|
||||||
|
**Не вводятся в остатках**
|
||||||
|
|
||||||
|
- **20** "Основное производство" – начинается с 0
|
||||||
|
|
||||||
|
- **25/26** "Общепроизводственные/хозяйственные расходы" – начинаются с 0
|
||||||
|
|
||||||
|
- **90** "Продажи", **91** "Прочие доходы/расходы", **99** "Прибыли/убытки" – закрываются в конце периода
|
||||||
|
|
||||||
Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
|
Каждая строка регистрируется в системе и проводятся проводки в баланс:
|
||||||
|
|
||||||

|

|
||||||
@ -87,12 +141,24 @@
|
|||||||
|
|
||||||
**Примечание** – текстовое поле, в которое вводится информация, комментирующая документ в целом, например, «Ввод начальных остатков», «Начислено по больничному листу» и т.д.
|
**Примечание** – текстовое поле, в которое вводится информация, комментирующая документ в целом, например, «Ввод начальных остатков», «Начислено по больничному листу» и т.д.
|
||||||
|
|
||||||
В табличной части документа вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов. После выбора счета следует указать все необходимые аналитики.
|
В табличной части **"Основная"** вводом новой строки следует ввести реквизиты проводки. Счета дебета и кредита можно вводить с клавиатуры, либо выбором из открывающегося плана счетов.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
После выбора счета следует указать все необходимые аналитики. Типы аналитик подтягиваются из **"Плана счетов"**.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
Поле **«Примечание»** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов.
|
Поле **«Примечание»** в проводке – это текстовое поле, в которое при необходимости можно внести пояснения по конкретной корреспонденции счетов.
|
||||||
|
|
||||||
Сумма проводок указывается отдельно для бухгалтерского и налогового учетов.
|
Сумма проводок указывается отдельно для бухгалтерского и налогового учетов.
|
||||||
|
|
||||||
|
По кнопке **"Проводки"** можно посмотреть проводки по документу.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
По кнопке **«Печать»** выводит печатная форма «Бухгалтерская справка» в pdf-формате
|
По кнопке **«Печать»** выводит печатная форма «Бухгалтерская справка» в pdf-формате
|
||||||
|
|
||||||
## Запрет изменения данных
|
## Запрет изменения данных
|
||||||
@ -118,37 +184,6 @@
|
|||||||
|
|
||||||
В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
|
В случае использования механизма запрета изменения данных, при попытке проведения документа (нового или существующего не проведенного) в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение об ошибке.
|
||||||
|
|
||||||
## Виды активов и обязательств
|
|
||||||
|
|
||||||
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Виды активов и обязательств».
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Реестр "Виды активов и обязательств" предназначен для учета и управления статьями активов и обязательств компании. В нём хранится перечень кодов, наименований и периодов действия статей.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Для создания нового вида актива или обязательства нужно нажать на кнопку **"Создать"**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
В форме присутствуют такие поля как:
|
|
||||||
|
|
||||||
- **Наименование** - заполняется наименованием актива ии обязательства, поле обязательно для заполнения.
|
|
||||||
- **Родитель в обозревателе** - заполняется из выпадающего списка, поле обязательно для заполнения.
|
|
||||||
- **Действует с/по** - заполняется вручную или выбирается из календаря данными в течении какого времени будет дествовать данный актив или обязательство, поле не обязательно для запонения.
|
|
||||||
|
|
||||||
## Статьи доходов и расходов
|
|
||||||
|
|
||||||
Реестр предназначен для учета и управления статьями доходов и расходов, используемыми в налоговом и бухгалтерском учете. Он позволяет систематизировать финансовые операции по категориям и контролировать их включение в налоговую отчетность. Перейти к документу можно из главного меню.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Для создания нового документа нужно нажать **"Создать"**, для удаления документа нужно нажать **"Удалить"**, так же можно экспортировать реестр в excel.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое заполняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**.
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 109 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 114 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 127 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 154 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 153 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 171 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 156 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 154 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 8.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB |
@ -65,13 +65,6 @@
|
|||||||
|
|
||||||

|

|
||||||
|
|
||||||
**Счета, участвующие в формировании ОСВ, можно задать несколькими способами:**
|
|
||||||
|
|
||||||
* В таблице (Плане счетов) слева галочками можно отметить необходимые счета. Одновременно выбираемые счета фиксируются в поле «Счет»
|
|
||||||
* Ручным вводом значений в поле «Счет». При этом возможно использование специальных символов. Так символ «%», означающий по смыслу «любой», может использоваться как сам по себе, так и с участием частей номеров счетов. Например, если поставить «%» в поле «Счет» - это будет означать формирование ОСВ по всем счетам плана счетов, «10%» - означает «по всем субсчетам 10 счета»
|
|
||||||
* Поле «Маска», принимающая значения «Счет» и «Счет+субсчет», несет похожую смысловую нагрузку. Например, Счет - 10.01, Маска – «Счет» - означает только 10.01; Счет – 10, Маска - «Счет+субсчет» - означает все субсчета 10
|
|
||||||
* Так же в значении счета может использоваться знак «^» (кнопка «6» в верхнем англ. регистре). Он означает «кроме». Например, запись «10%, ^10.06» - означает все субсчета 10, кроме 10.06. Отметить необходимые аналитические характеристики счета и установить при необходимости фильтр на любую из аналитик
|
|
||||||
|
|
||||||
После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
|
После выбора счетов, аналитики им соответствующие автоматически подтягиваются в таблицы этих папок. Можно каждую пометить галкой для использования и ввести конкретные значения из соответствующих справочников. Также можно уточнить, показывать ли в результате код.
|
||||||
|
|
||||||

|

|
||||||
@ -156,190 +149,6 @@
|
|||||||
|
|
||||||
Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
|
Если выбирать шаблоны неудобно, можно настроить вид, которым будете пользоваться в большинстве случаев. Для этого настраиваете параметры и нажимаете «Сохранить вид». Вид по умолчанию можно будет удалить и, при необходимости, настроить новый.
|
||||||
|
|
||||||
## Остатки на складе
|
|
||||||
|
|
||||||
Аналитическая форма **Остатки на складе** предназначен для отражения остатков материальных ценностей на дату на складах предприятия.
|
|
||||||
|
|
||||||
Входные параметры, заполненные по умолчанию:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
|
|
||||||
* **Дата расчета** – заполняется текущей датой. С помощью справочника **Календарь** дату, на которую будут строиться остатки, можно изменить
|
|
||||||
* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
|
|
||||||
* **Вид документа** – по умолчанию заполняется значением **Группировка по умолчанию**. Есть возможность изменить на **Группировка по номенклатуре**
|
|
||||||
* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
|
|
||||||
* **Учитывать бронирование** – учитываются забронированные остатки
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию.
|
|
||||||
|
|
||||||
Дополнительно можно заполнить такие поля как:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Подразделение** – выбирается из выпадающего списка
|
|
||||||
**Место хранения** – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
|
|
||||||
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
|
|
||||||
**Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
|
|
||||||
* **Наименование** – текстовое поле, которое заполняется масками счетов. Имеет следующие виды: “начинаетсяС%”, “%содержит%”, “заканчиваетсяНа%”. Например, %41%.
|
|
||||||
* **Ячейка хранения** – выбирается из выпадающего списка
|
|
||||||
* **Партия** – указывается код партии (приходной накладной)
|
|
||||||
* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
|
|
||||||
|
|
||||||
После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
По кнопке **Печать** сформируется отчет:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Анализ движения на складе
|
|
||||||
|
|
||||||
Документ **Анализ движения на складе** предназначен для отражения остатков и движения материальных ценностей за определенный период на складах предприятия.
|
|
||||||
|
|
||||||
При переходе в аналитическую форму открывается окно выбора периода:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Входные параметры, заполненные по умолчанию:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Организация** – заполняется той организацией, в которой вы находитесь
|
|
||||||
* **Период** – заполняется периодом, который выбирался при первичном открытии формы. Чтобы изменить период, необходимо нажать на кнопку Период, расположенную на панели управления
|
|
||||||
* **Счет** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
|
|
||||||
* **Развернуть по партиям** – позволяет развернуть остатки номенклатуры по партиям
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию.
|
|
||||||
|
|
||||||
Дополнительно можно заполнить такие поля как:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Место хранения** – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения.
|
|
||||||
* **Проект** – используется, если необходимо посмотреть остатки по определенному проекту. Выбирается из выпадающего списка
|
|
||||||
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
|
|
||||||
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
|
|
||||||
* **Партия** – поле служит фильтром по определенной партии
|
|
||||||
* **Номенклатура без движения** – необходима для отображения номенклатуры, по которой не было движения за указанный период
|
|
||||||
* **КСУ в отдельных закладках** - место хранения (предусмотрена табличная часть с множественным выбором мест хранения)
|
|
||||||
|
|
||||||
После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице **Множественная аналитика**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
В результативной таблице представлена номенклатура, удовлетворяющая параметрам фильтрации. В первых двух столбцах имеются ссылки на складские документы:
|
|
||||||
|
|
||||||
* Ссылка **Кол-во операций** указывает какое кол-во операций было произведено с данной номенклатурой
|
|
||||||
* Ссылка **Код** указывает на код номенклатуры, с которой проводились операции
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
По кнопке **Печать** формируются 3 отчета:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю), так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Реестр приходов
|
|
||||||
|
|
||||||
Отчетная форма **Реестр приходов** предназначена для анализа всех приходных накладных, заведенных в системе.
|
|
||||||
|
|
||||||
Входные параметры, заполненные по умолчанию:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Период с..по** – заполняется текущим месяцем. По желанию период можно изменить при помощи кнопки **Период**,
|
|
||||||
расположенной на панели управления
|
|
||||||
* **План счетов** – по умолчанию заполняется значением **Бухгалтерский**
|
|
||||||
* **Счета** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов
|
|
||||||
через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию.
|
|
||||||
|
|
||||||
Дополнительно можно заполнить такие поля как:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Место хранения** – выбирается из выпадающего списка. Есть возможность указать несколько Мест хранения
|
|
||||||
* **Группа номенклатуры** – выбирается из выпадающего списка или из обозревателя аналитик
|
|
||||||
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик. Есть возможность указать несколько Номенклатур
|
|
||||||
* **Поставщик** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
|
|
||||||
* **Статусы** – указывается статус Приходных накладных, по которому хотите сформировать аналитическую форму
|
|
||||||
* **Номера накладных** – указывается номер Приходной накладной, по которой требуется расшифровка
|
|
||||||
|
|
||||||
После заполнения необязательных данных обратите внимание, что данные полей Номенклатура и Место хранения отображаются в таблице
|
|
||||||
**Множественная аналитика**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
При нажатии на Номер счет-фактуры осуществляется переход в Приходную накладную:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю),
|
|
||||||
так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Реестр перемещений
|
|
||||||
|
|
||||||
Отчетная форма **Реестр перемещений** предназначена для анализа всех накладных на перемещение, заведенных в системе.
|
|
||||||
|
|
||||||
Входные параметры, заполненные по умолчанию:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Период с..по** – заполняется текущим месяцем. По желанию период можно изменить при помощи кнопки **Период**,
|
|
||||||
расположенной на панели управления
|
|
||||||
* **План счетов** – по умолчанию заполняется значением **Бухгалтерский**
|
|
||||||
* **Счета** – заполняется теми счетами, которые прописаны в настройках. Можно самостоятельно указать несколько счетов
|
|
||||||
через запятую, можно ничего не указывать, тогда загрузятся все данные на выбранную дату. По этим счетам будут фильтроваться проводки,
|
|
||||||
включая и дебет, и кредит
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Аналитическую форму можно сформировать уже сейчас, на основе данных, заполненных по умолчанию.
|
|
||||||
|
|
||||||
Дополнительно можно заполнить такие поля как:
|
|
||||||
|
|
||||||
* **Статусы** – указывается статус Накладных на перемещение, по которым хотите сформировать аналитическую форму
|
|
||||||
* **Склад откуда** – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения
|
|
||||||
* **Склад куда** – из справочника можно выбрать один или несколько складов. В отчет попадут проводки, касающиеся только этих мест хранения
|
|
||||||
* **Номенклатура** – выбирается из выпадающего списка или обозревателя аналитик
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
После нажатия на кнопку **Сформировать**, в табличной части документа отобразятся остатки по заданным критериям:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
При нажатии на Дату документа в табличной части осуществляется переход в документ **Накладная на перемещение**:
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
Предусмотрена возможность создания и использования шаблонов отчета как личных (доступных только текущему пользователю),
|
|
||||||
так и общих (доступных всем пользователям, имеющим доступ к отчету) по кнопке **Работа с шаблонами**.
|
|
||||||
|
|
||||||

|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Регламентированная отчетность
|
## Регламентированная отчетность
|
||||||
|
|
||||||
Организация обязана периодически формировать регламентированную отчетность – комплекты отчетов, порядок заполнения которых устанавливается нормативными документами.
|
Организация обязана периодически формировать регламентированную отчетность – комплекты отчетов, порядок заполнения которых устанавливается нормативными документами.
|
||||||
|
BIN
docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-32.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-33.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-34.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-35.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
BIN
docs/Lexema-ERP/Общие справочники/image-36.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
@ -882,6 +882,40 @@
|
|||||||
Для создания новой статьи затрат достаточно внести ее наименование. Код система присваивает автоматически.
|
Для создания новой статьи затрат достаточно внести ее наименование. Код система присваивает автоматически.
|
||||||
Статья затрат регистрируется в обозревателе аналитик.
|
Статья затрат регистрируется в обозревателе аналитик.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Виды активов и обязательств
|
||||||
|
|
||||||
|
Для открытия документа необходимо в главном меню системы выбрать пункт **«Бухгалтерский учет»** и документ – «Виды активов и обязательств».
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
Реестр "Виды активов и обязательств" предназначен для учета и управления статьями активов и обязательств компании. В нём хранится перечень кодов, наименований и периодов действия статей.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
Для создания нового вида актива или обязательства нужно нажать на кнопку **"Создать"**.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
В форме присутствуют такие поля как:
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Наименование** - заполняется наименованием актива ии обязательства, поле обязательно для заполнения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Родитель в обозревателе** - заполняется из выпадающего списка, поле обязательно для заполнения.
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Действует с/по** - заполняется вручную или выбирается из календаря данными в течении какого времени будет дествовать данный актив или обязательство, поле не обязательно для запонения.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Статьи доходов и расходов
|
||||||
|
|
||||||
|
Реестр предназначен для учета и управления статьями доходов и расходов, используемыми в налоговом и бухгалтерском учете. Он позволяет систематизировать финансовые операции по категориям и контролировать их включение в налоговую отчетность. Перейти к документу можно из главного меню.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
Для создания нового документа нужно нажать **"Создать"**, для удаления документа нужно нажать **"Удалить"**, так же можно экспортировать реестр в excel.
|
||||||
|
|
||||||
|

|
||||||
|
|
||||||
|
Форма документа имеет обязательное для заполнения поле **"Наименование"**, поле **"Группа вида"**, которое заполняется автоматически при создании документа, чек-бокс **"Принимается к налоговому учету"**.
|
||||||
|
|
||||||
## Склады (места хранения)
|
## Склады (места хранения)
|
||||||
|
|
||||||
### Общее назначение
|
### Общее назначение
|
||||||
|