учет ТМЦ. приходные накладные

This commit is contained in:
pokrovskaya_aa 2024-08-05 14:06:29 +05:00
parent 42cf0772bb
commit e27274328d
39 changed files with 231 additions and 78 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 95 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 50 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 92 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 66 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 108 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 35 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 96 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 76 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 76 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 42 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 44 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 754 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 26 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 67 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 71 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 53 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 38 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 25 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 8.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 42 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 44 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 33 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 39 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 78 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 725 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 36 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 41 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 80 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 80 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 80 KiB

View File

@ -143,131 +143,284 @@
## Приходная накладная
## Приходные накладные
Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад, используется документ «Приходная накладная».
### Общее назначение документа
С помощью этого документа можно отразить следующие операции:
Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей на склад используется документ «Приходная накладная».
- покупку товаров;
- поступление товаров и материалов в переработку;
- покупку оборудования;
- покупку товаров через подотчетное лицо;
- поступление товаров на забалансовые счета.
С помощью этого документа можно отразить операции:
* покупка товаров,
* поступление товаров и материалов в переработку,
* покупка оборудования,
* покупка товаров через подотчетное лицо,
* поступление товаров на забалансовые счета.
Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу. Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о цене единицы номенклатуры и др.
Документ поступления товаров и услуг проводится по бухгалтерскому и налоговому учету. Счета учета заполняются в соответствии с заданными значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.
При поступлении ценностей, сумма НДС в бухгалтерском учете относится в дебет счета учета НДС (один из субсчетов счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Счет задается в документе и подставляется при вводе номенклатурной позиции.
При отражении поступлений на забалансовые счета (004 «Товары, принятые на комиссию», 003 «Материалы, принятые в переработку»), заполняется только дебетовая сторона, а кредитовая остается пустой.
Бухгалтерский и налоговый учет оборудования ведется аналогично товарам. Счета учета оборудования задаются в документе в соответствии с правилами бухгалтерского учета. Под оборудованием понимается как оборудование, требующее монтажа (счет 07 «Оборудование к установке»), так и не требующее монтажа (счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств»). НДС в этом случае учитывается обособленно от других ценностей (например, на субсчете 19 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»).
В документе можно отразить поступление приобретенных объектов незавершенного строительства и т.п.
Одновременно с оприходованием материальных ценностей в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ, может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».
Одновременно с оприходованием материальных ценностей, в документе могут быть указаны услуги, оказанные сторонней организацией. Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость приобретаемого ТМЦ может оформляться в этом же документе или отдельным документом «Приход услуг». Распределение стоимости услуги по приобретенным ТМЦ производится в документе «Комплектация номенклатуры».
Материалы могут приобретаться через подотчетное лицо. Данные о приобретенных товарах подотчетным лицом также указывается в документе «Приходная накладная».
Документ «Приходные накладные» находится в главном меню системы.
**Есть 3 способа создания Приходных накладных:**
![Рисунок 1 Выбор в меню документа «Приходные накладные»](image-21.png)
1. По операции из реестра Документов, имеющих силу договора;
2. По операции из документа Расходная накладная;
3. Из Реестра приходных накладных по кнопке “Создать”.
### Реестр
Для открытия реестра документов необходимо зайти в *Меню* Найти группу **Учет ТМЦ и услуг** нажать на **Приходные накладные**.
![](34.png)
При выборе пункта меню, в случае, если пользователь первый раз обращается к реестру документов «Приходная накладная», появляется окно выбора расчетного периода.
![Рисунок 2 Выбор расчетного периода документа «Приходная накладная»](image-22.png)
![](1-4.jpg)
Примечание: при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная», реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период».
Откроется реестр ПРХ за выбранный период:
После выбора расчетного периода по кнопке «Выбрать» откроется реестр документов.
![](2-1.png)
![Рисунок 3 Реестр приходных накладных](image_3.png)
На панели управления реестра ПРХ расположены следующие кнопки:
При работе с реестром можно просматривать список накладных и фильтровать их по любому из реквизитов. Для этого необходимо ввести значение для фильтрации в поле «Фильтр по колонке», находящийся в шапке каждой колонки реестра.
![](3-3.jpg)
В реестре документов, кроме стандартных кнопок, доступны кнопки:
- при дальнейшей работе с документами «Приходная накладная» реестр будет формироваться в соответствии с настройками текущей сессии. Для изменения расчетного периода необходимо в реестре документов вызвать окно изменения расчетного периода по кнопке «Период»;
- «Проводки» - позволяет перепровести текущие проводки;
- «Копировать» - позволяет скопировать выделенный в реестре документ;
- «Операции» - позволяет создать документ на основании выбранного документа прихода;
- «Печать» - необходима для печати отчетов выделенных в реестре документов;
- «Содержимое документа» - функция, позволяющая просмотреть табличную часть выбранного документа.
- чтобы распечатать документ, выделите его ![](4-3.jpg), затем нажмите на “Печать”:
Чтобы создать новый документ необходимо нажать кнопку «Создать», для редактирования кликнуть по выбранной записи в реестре. Откроется форма:
![](5-4.jpg)
![Рисунок 4 Форма редактирования приходной накладной](image_4.png)
- с помощью кнопки “Проводки” есть возможность просмотреть проводки по выбранному документу, а также поменять его статус:
Некоторые поля на форме заполняются по умолчанию:
![](6-4.jpg)
- Расчетная дата заполняется датой создания документа;
- Номер приходного ордера порядковый номер документа в организации. Формируется при сохранении документа;
- Статус документа. Поле может принимать значения: «Создан», «Проверен», «Принят к учету». По умолчанию проставляется статус «Создан».
- Ставка НДС реквизит из документа поставщика (подключен справочник ставок НДС). По умолчанию ставится ставка 20%, заполняется из настроек учетной политики.
- Дебет, Кредит - балансовые счета, по умолчанию вставляются из «Настроки учетной политики».
- есть возможность копировать выбранный документ:
![](7-4.jpg)
Для удобного поиска документа в реестре документов есть возможность пользоваться группировкой. Для этого нажмите на наименование необходимой вам колонки и перетащите ее.
![](8-4.jpg)
Для примера использовалась группировка по поставщикам. Теперь наглядно видно, какие документы относятся к каким поставщикам. Тоже самое можно воспроизвести и с другими колонками.
![](9-4.jpg)
Документы, горящие оранжевым, не имеют проводок. Белые, соответственно, имеют. Также присутствие проводок можно отследить по колонке “Проводки в балансе”.
![](10-5.jpg)
### Создание документа
Для создания документа нажмите “Создать” в левом верхнем углу документа.
![](11-4.jpg)
Откроется форма документа:
![](12-3.jpg)
***Вкладка “Основная***
* **Организация** - выбирается из списка. При создании документа автоматически встает та, в которой находитесь. После сохранения документа изменение данного поля невозможно.
Поля, заполненные по умолчанию:
* **Расчетная дата** - по умолчанию вставляется текущая дата;
* **Номер приходного ордера** формируется при сохранении документа;
* **Статус документа** - по умолчанию проставляется статус «Создан». После проверки документа бухгалтер изменяет статус на «Проверено»;
* **Операция** автоматически заполняется данными. При желании операцию можно изменить, выбрав из справочника необходимую позицию.
* **Ставка НДС, Дебет, Кредит Счет НДС** - копируется из настроек учетной политики предприятия.
Обязательные для заполнения поля:
- Место хранения* указывается склад, на который приходуется номенклатура или ФИО сотрудника МОЛ, получающего ТМЦ (подключен смешанный справочник складов и сотрудников-МОЛ);
!!! note
При заполнении поля «Место хранения» автоматически заполняется поле «Подразделение».
- Поставщик указывается поставщик из справочника контрагентов.
* **Место хранения** указывается склад, куда приходуется номенклатура или ФИО сотрудника МОЛ (подключен смешанный справочник складов, подразделений и сотрудников-МОЛ);
Остальные поля формы:
* **Ячейка хранения** заполняется автоматически после выбора Места хранения;
- Номер накладной поставщика, дата накладной заполняется из документов поставщика;
- № и дата счет-фактуры заполняется из документов поставщика;
- Подотчетник (аванс. отчет) подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
- Договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не виден в меню, нужно проверить его статус. В меню попадают только те договоры, статус которых «Утвержден (подписан)»;
- Спецификация (подключен справочник Приложений к договору). Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре, надо проверить ее статус. Настройка статуса приложения к договору аналогична настройке статуса договора;
- Нажатие на кнопку «Показать спецификацию» при незаполненной информации о договоре и спецификации вызывает сообщение «Заполните информацию о договоре и спецификации»;
- Примечание текстовое поле, не обязательно для заполнения;
- Проект подключен справочник проектов.
* **Подразделение** заполняется при заполнении поля «Место хранения» автоматически;
Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ. Ввод номенклатуры возможен двумя способами:
* **Поставщик** - выбирается из справочника контрагентов;
**Первый способ** ввод данных в таблицу вручную:
* **Номер накладной поставщика, дата накладной** заполняется из документов поставщика;
- Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля. ![](image_5.png)
* **№ и дата счет-фактуры** заполняется из документов поставщика; Если поставка осуществилась без участия Счет-фактуры, ставится галочка в следующем поле:
- Код номенклатуры и базовая единица измерения вводятся автоматически;
- Количество;
- Суммовые поля. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически.
- Бухгалтерские счета Дебет, Кредит заполняются автоматически, в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
![](13-4.jpg)
**Второй способ** ввод ТМЦ в таблицу вставка из спецификации. Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами.
Остальные поля документа:
![Рисунок 5 Окно спецификации в приходной накладной](prh2.png)
* **Подотчетник (аванс. отчет)** подключен справочник сотрудников организации, выбирается в том случае, если приход товаров осуществляется через подотчетное лицо по чеку;
Для вставки информации в нижнюю таблицу, необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение.
* **Договор** - договор с поставщиком на поставку ТМЦ (подключен справочник договоров). Если договор существует, но не отображается в поле ввода - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу.
При нажатии «Вставить все» вставляется информация из колонки «Осталось оприходовать».
При нажатии «Вставить кол-во» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Вставить количество».
* **Спецификация** - подключен справочник дополнительных соглашений, который фильтруется согласно выбранному договору с поставщиком; Если спецификация существует, но не отображается в поле ввода при введенном договоре - надо проверить ее статус. Статус должен быть «Утвержден (подписан)»;
Второй способ вставки номенклатуры в содержимое документа предпочтительнее, т.к. в этом случае происходит автоматическое закрытие строк документа «Приложение к договору». В случае, если в документ вставлены все позиции из спецификации, статус «Приложения к договору» меняется на "Исполнен".
* **Примечание** текстовое поле;
По кнопке «Вложения» на главной панели или в одноименном столбце в нижней таблице можно приложить необходимые скан-образы документов. Вложения из сохраненного документа можно будет в любой момент времени скачать, либо отправить по почте.
* **Проект** - подключен справочник проектов;
![Рисунок 5.1 Окно Вложения к документу в Приходной накладной](prh4.png)
* **Счет-фактура** заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры;
После проверки правильности записей в таблице, необходимо изменить статус документа с «Создан» на «Проверен». Это позволяет запустить процесс формирования проводок при сохранении документа. Нажать на кнопку «Сохранить», затем «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
* **Первичный документ** заполняется автоматически после сохранения Приходной накладной с заполненным полем “№Счет-фактуры” и Датой счета-фактуры.
![Рисунок 6 Журнал проводок в Приходной накладной](image_7.png)
![](14-4.jpg)
В окне показаны «свернутые» данные, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окна находится флажок «Количество». Если его включить, то данные будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
* **Валюта** - выбирается из справочника валют
![Рисунок 7 Окно проводок с учетом количества и номера партии в приходной накладной](image_8.png)
![](15-2.jpg)
В реестрах складских документов, в случае непроведенной проводки, строка подкрашивается красным цветом.
* **Условия оплаты** — кнопка, при нажатии на которую открывается форма, в которой указывается способ оплаты. Способ оплаты выбирается из справочника, Процент наценки прописывается вручную, Сумма - заполняется автоматически при заполненной табличной части и указании процента;
Документ «Приходная накладная» можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную печатную форму из появившегося списка.
![](33.jpg)
Также можно отследить приемку во вкладке "Входной контроль".
![Рисунок 8 Окно входного контроля](image-6.png)
* **Скопировать строку** кнопка, которая копирует строку табличной части документа;
Закрытие счет-фактуры из документа "Приходная накладная" платежами подробно описано в документации [Дебиторы-кредиторы](../Дебиторы-кредиторы/Дебиторы-кредиторы.md)
Далее следует табличная часть документа с перечислением полученных ТМЦ.
**Ввод номенклатуры возможен двумя способами.**
1. *Ввод данных в таблицу вручную.*
Наименование вводится согласно справочнику номенклатуры. Справочник срабатывает при вводе первых букв наименования или при нажатии на галочку в правой части поля:
![](16-3.jpg)
После добавления номенклатуры автоматически подтянутся:
- артикул (если есть);
- шифр изделия (если есть);
- ЕИ приемки.
Если необходимая номенклатура не заведена в справочнике системы, то есть возможность создать ее по следующей кнопке:
![](17-1.jpg)
Откроется окно, которое заполняется данными. Обязательными являются:
- наименование краткое;
- наименование полное;
- базовая ед.измерения;
- группа номенклатуры.
После заполнения нажмите кнопку “сохранить”.
![](18-2.jpg)
Откроется документ “Приходная накладная”, в табличной части которой появится созданная номенклатура.
![](19-1.jpg)
* **Количество** заполняется вручную;
* **Суммовые поля**. Значения Сумма без НДС, НДС и Сумма с НДС взаимосвязаны, поэтому, в зависимости от учетной политики, достаточно вводить одну из сумм, остальные рассчитаются автоматически;
* **Бухгалтерские счета** Дебет, Кредит заполняются автоматически в зависимости от настроек из соответствующих полей в шапке документа. По одной накладной, в зависимости от назначения, ТМЦ могут приходоваться на разные материальные счета, поэтому возможно редактирование дебетового счета.
2. *Вставка номенклатуры из спецификации.*
Если поле «Спецификация» заполнено, можно нажимать кнопку «Показать спецификацию» (находится над таблицей). На экране появится таблица с перечнем номенклатуры и договорными ценами.
![](20-1.jpg)
Для вставки информации в нижнюю таблицу необходимо выбрать номенклатуру в спецификации, поставив в столбце «Вставить количество» необходимое значение.
Для завершения процесса вставки необходимо нажать одну из кнопок, находящихся внизу. При нажатии «Добавить все позиции» вставляется информация из колонки «Оприходовать». При нажатии «Вставить выбранное количество» вставляется информация из строк с ненулевыми значениями в столбце «Оприходовать».
!!! note
В зависимости от способа ввода строки в таблицу приходной накладной различаются способы дальнейшего их редактирования. В строках, вставленных из спецификации, допускается редактирование только количества. Цены при этом остаются неизменными, суммы и НДС пересчитываются. В строках, введенных вручную, расчет производится согласно настройке (например, редактируется количество и сумма с НДС, остальное рассчитывается).
***Вкладка “Входной контроль”***
В данной вкладке указывается фактическое количество номенклатуры, поступившей на склад прописывается вручную в поле “факт”. Автоматически заполняются данные полей “Недостаток” и “Излишек”.
![](21-1.jpg)
Если есть расхождение, его причину можно указать в колонке “Причина расхождения”.
Для этого нажмите на “нет” напротив необходимой номенклатуры. Откроется окно, в котором 2 способа ввода причины:
1. Выбрать из справочника готовую причину;
2. Прописать вручную. Для этого нажмите на кнопку ![](23.jpg)
![](22-1.jpg)
***Вкладка “Доверенность”***
На вкладке Доверенность указывается человек, отвечающих за получение Товарно-материальных ценностей.
* **Номер** выбирается из списка доверенностей;
* **Дата доверенности** заполняется по умолчанию после выбора номера
доверенности. Внести корректировки не является возможным;
* **Ф.И.О** заполняется по умолчанию после выбора номера доверенности. Внести корректировки не является возможным.
![](24.jpg)
***Вкладка “Подписи”***
Указываются следующая информация:
* **Комиссия** выбирается из справочника Комиссий;
* **Заключение комиссии** текстовое поле;
* **Приказ (№/от)** заполняется автоматически после выбора комиссии;
* **Кладовщик** выбирается из списка кладовщиков, работающих на складе, указанном на вкладке “основная”;
* **Сдал** выбирается из списка Сотрудников.
![](36.jpg)
При нажатии на кнопку «Проводки» - «Показать текущие проводки». Откроется окно:
![](25.jpg)
В окне показаны «свернутые» проводки, без учета партий и количества номенклатуры. В верхнем левом углу окошка имеется флажок «Количество». Если его включить, то проводки будут показаны в разрезе партий и количества номенклатуры.
![](26.jpg)
Есть возможность задавать тип аналитики, к примеру:
![](27.jpg)
По следующей вкладке можно просмотреть записи в регистрах:
![](28.jpg)
По кнопке Печать можно вывести различные печатные формы:
![](29.jpg)
Выполнить операции:
![](30.jpg)
Отправить документ по маршруту: ![](31.jpg)
В связках отображается созданная из Приходной накладной документация:
![](32.jpg)
## Приход услуг