diff --git a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
index a098b69..f88a57c 100644
--- a/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
+++ b/docs/User manuals/СЭД/Контрагенты/Проверка контрагентов/Проверка контрагентов.md
@@ -127,6 +127,8 @@
По кнопке ![Рисунок 24](./media/Снимок24.png) можно посмотреть ФИО замещающего.
![Рисунок 21](./media/Снимок27.png)
+Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.
+
После согласования документ направляется Бухгалтеру для создания контрагента в SAP.
SAP ID приходит в Лексему по интеграции.
@@ -147,10 +149,9 @@ SAP ID приходит в Лексему по интеграции.
Иначе выйдет окно с ошибкой.
![Рисунок 20](./media/Снимок20.png)
-Далее документ направляет по маршруту на этап "Согласование" в Отдел закупок.
После согласования документ направляется Бухгалтеру, придет уведомление по почте.
-![Рисунок](media/image-5.png)
-При похождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.
+![Рисунок](media/image-5.png)
+При прохождении этапа Бухгалтер укажет в комментарии на какое число назначена оплата по счету.
После завершения маршрута Инициатор получает уведомление на электронную почту.
![Рисунок 26](./media/Снимок26.png)